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金蝶K3,應(yīng)收賬款借方表示應(yīng)收款,貸方做成已收款未開票,問題是借方余額不能真實(shí)的反映應(yīng)收款金額,也看不出未開票金額,該怎么處理比較清爽?
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2015-11-29
應(yīng)收共計(jì)為9000元,實(shí)際收到3600元。借 應(yīng)收賬款 9000元 貸主營業(yè)務(wù)收入 8737.86 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借 銀行存款 3600 貸 應(yīng)收賬款3600 剩余款到開票,對(duì)嗎
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2019-04-02
2018年12月24日公司向個(gè)人借款250萬,當(dāng)日到賬,借款利息按天計(jì)算,2019年3月18日還款100萬,剩余本金自還款次日開始計(jì)算利息,請(qǐng)問這個(gè)利息怎么計(jì)算?
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2019-07-03
零余額中的,不借收支的錢,也就是區(qū)財(cái)政掛在其他應(yīng)付款的錢,走直接支付,可不可以,借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)付款。 其他應(yīng)付款買的固定資產(chǎn),怎么做分錄
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2019-06-30
購固定資產(chǎn),去年收到發(fā)票:借 固定資產(chǎn) 貸 非流動(dòng)資產(chǎn)基金。付60%貨款:借 事業(yè)支出 貸 零余額賬戶 !今年付尾款40% 如何平行記賬
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2019-10-11
一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)時(shí),適用一般計(jì)稅方法的,預(yù)繳稅款為全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的2%;選擇簡易計(jì)稅方法的,預(yù)繳稅款為全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額的3%。老師這里的分包款指的是哪些?
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2025-01-24
新辦企業(yè),收到法人的第一款做:借:銀行存款貸:實(shí)收資本嗎,還是掛往來,上其他應(yīng)收款
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2019-01-09
借方期末余額=借方期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額。適用于資成費(fèi),那收負(fù)所使用什么?
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2020-07-28
我們廠生產(chǎn)特別復(fù)雜,所以不核算成本,到月底一次性算利潤。記賬,主要是應(yīng)收應(yīng)付這一塊。有辦法用財(cái)務(wù)軟件記嗎?比如,有一個(gè)問題就是,進(jìn)來原材料,借:原材料1000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 1000 但是不核算成本,不領(lǐng)用原材料,以后賣出商品,還有辦法確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款-張三 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500?
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2016-12-09
政府補(bǔ)助---資產(chǎn)補(bǔ)助---總額法下 提前處置資產(chǎn),遞延收益余額結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:遞延收益 貸:固定資產(chǎn)清理 ,收到的價(jià)款和固定資產(chǎn)清理差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益
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2024-05-22
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
A為供貨商,但之前建賬時(shí)把A供貨商掛在客戶下面,我司所有打款給A客戶都是借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款,采購入庫時(shí)貸方是應(yīng)收賬款。現(xiàn)在想調(diào)整科目,供貨商放在應(yīng)付賬款下面,請(qǐng)問下上月末的供貨商應(yīng)收賬款期末在借方,本月進(jìn)行科目調(diào)整分錄是否是借:應(yīng)付賬款:上期余額,貸:應(yīng)收賬款 上期余額?
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2018-05-09
只有銀行存款在貸方,其余科目都在借方,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),想請(qǐng)教一下借方的科目是什么意思?
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2019-07-09
老師,應(yīng)收賬款期初余額為0,借方金額2600元,期末借方金額2600,這意思是公司還沒收回這2600元是嗎?
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2019-07-17
事業(yè)單位應(yīng)交稅金漏做預(yù)提稅,直接分錄借,應(yīng)交稅金,貸,銀行存款,導(dǎo)致借方有余額,非當(dāng)月,如何調(diào)整。
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2019-01-20
那金融性交易資產(chǎn)的賬面余額怎么計(jì)算
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2021-03-07
老實(shí),你好,用紅字沖銷法更正以前年度的錯(cuò)賬,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)費(fèi)用 -3000 貸:銀行存款:-3000,月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余怎么做賬???還是說一開始就是做錯(cuò)了?
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2022-03-23
老師我想問一下,根據(jù)支付結(jié)算法律制度規(guī)定,不屬于存款人在異地開立單位銀行結(jié)算賬戶需要的證明文件是存款人因向銀行借款需要應(yīng)出具借款合同。我的理解是存款人向銀行借款的話,不是應(yīng)該出具借款合同的嗎?
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2020-03-21
老師,你好,問下公司收到評(píng)審費(fèi),借:銀行存款、 貸;應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 另外一種分錄是這樣的:先確認(rèn)收入借,應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后收到款項(xiàng)在做分錄:借,銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 。這兩張做法有什么區(qū)別?
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2022-10-10
老師,我們是建筑裝修公司,有人拿證掛靠在我們公司,一次性支付了,掛的借款,以后每月沖發(fā)工資沖借款(實(shí)際每月未付,一次性支付的);現(xiàn)在又把證掛在項(xiàng)目上,每月從銀行支付。那我每月做工資時(shí),可以,貸:現(xiàn)金 銀行存款?
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2019-10-11