
老實(shí),你好,用紅字沖銷法更正以前年度的錯(cuò)賬,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)費(fèi)用 -3000 貸:銀行存款:-3000,月末費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余怎么做賬???還是說一開始就是做錯(cuò)了?
答: 你好 ,沒錯(cuò),你月末結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)費(fèi)用就減去3000就行了
請(qǐng)問,以前年度的一筆費(fèi)用在當(dāng)年度報(bào)銷,則借:以前年度損益 貸 :銀行存款 這筆費(fèi)用該怎么增加損益呢?還是自動(dòng)默認(rèn)放棄該筆費(fèi)用
答: 你好,你金額是多少,用什么準(zhǔn)則
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你這個(gè)是之前費(fèi)用沒有做還是啥,你要結(jié)轉(zhuǎn)啥
公司促銷活動(dòng),充值1980送500,借:銀行存款1980,銷售費(fèi)用500貸:預(yù)收賬款2480,是這樣做嗎?費(fèi)用年底如何結(jié)轉(zhuǎn)?
我以前年度一筆利息重復(fù)入賬怎么調(diào)整,以前借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息紅字,現(xiàn)在做調(diào)整,怎么做?
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時(shí)候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?求完整分錄
去年管理費(fèi)用少算了600塊錢,今年調(diào)整時(shí)候,應(yīng)該借以前年度損益,貸方是寫管理費(fèi)用還是寫銀行存款?

