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請(qǐng)問18年的暫估票19年回來了,那么我的分錄是借什么貸什么?是借以前年度損益,貸應(yīng)付賬款暫估嗎
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2019-05-23
老師 所得稅匯算清繳暫估材料成本沒有暫估稅金 開來的發(fā)票有增值稅 是不是要把增值稅金額調(diào)增
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2019-05-21
老師,賬上之前暫估的成本,票進(jìn)不了,就用費(fèi)用沖之前暫估的庫(kù)存導(dǎo)致銷貨成本很低,費(fèi)用很高,這能行嗎
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2022-01-10
你好老師 我們18年工程成本是估入的 在19年匯算清繳之前已取得所有估入的發(fā)票 該怎么做賬務(wù)處理
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2019-06-15
老師我們公司在18年暫估成本,有正式的合同,因種種原因一直沒有收到發(fā)票,估計(jì)在今年12底會(huì)收到。
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2021-11-13
暫估的費(fèi)用的發(fā)票未全部回來的賬務(wù)處理 暫估費(fèi)用5萬,發(fā)票暫時(shí)回來了2.5萬 請(qǐng)問2.5如何做賬務(wù)處理
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2021-11-04
前期原材料發(fā)票沒來,暫估入賬,后期發(fā)票來了,發(fā)票額度比暫估的要高,但是前期已計(jì)算成本了怎么辦呢
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2018-03-27
請(qǐng)問后收到固定資產(chǎn)發(fā)票,前面已經(jīng)暫估折舊了,現(xiàn)在到了發(fā)票,發(fā)票金額比暫估金額多0.01元要怎么做呢?
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2020-07-10
比如,這個(gè)項(xiàng)目我開出了100萬的工程款發(fā)票,成本票未收到,想暫估施工成本,就可以暫估100萬的成本是吧?
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2021-04-12
老師,2020年暫估發(fā)票在匯算清繳前沒有收到,2821.5月做匯算清繳我調(diào)增了,那我還要把暫估的成本沖回來嗎
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2021-06-15
我有個(gè)商品暫估了,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付估價(jià)入庫(kù),確定這個(gè)商品拿不到發(fā)票了,下面該怎么做賬務(wù)處理。
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2021-03-01
成立企業(yè)時(shí)有股東用固定資產(chǎn)和原材料入股,需要由評(píng)估公司來評(píng)估價(jià)值嗎?還是直接以認(rèn)繳數(shù)據(jù)入股?
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2018-10-11
老師,上個(gè)月做應(yīng)付賬款暫估,這個(gè)月沖暫估的分錄是:借:材料負(fù)數(shù)。貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行嗎?
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2018-12-01
應(yīng)付暫估有余額,進(jìn)項(xiàng)票不會(huì)開進(jìn)來,貨已經(jīng)開出去了,這么做正確嗎,借:應(yīng)付賬款_應(yīng)付暫估 貸:主營(yíng)成本
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2019-07-02
你好,上月暫估了費(fèi)用,借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用。這個(gè)月我發(fā)放工資的時(shí)候沖減,需要怎么做賬
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2019-05-14
企業(yè)所得稅季報(bào),預(yù)估的成本費(fèi)用是不是只要申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)估進(jìn)去就可以,實(shí)際賬上還是按實(shí)際情況來?
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2019-12-10
老師,你好信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),暫估入賬: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款--暫估 這個(gè)成本是含稅還是不含稅呢
1/1933
2019-06-06
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)稅務(wù)局讓出固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告,請(qǐng)問固定資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告與賬面價(jià)值不一致的帳務(wù)處理
1/2271
2018-04-23
老師,暫估,,借庫(kù)存10,貸應(yīng)付賬款10,,來票了比如來了30。。反分錄沖回暫估。。。然后再借庫(kù)存20而不是30。。。是么。
1/592
2019-04-12
老師你好,如果上月暫估原材料鋁卷50噸,單價(jià)14000元/噸,本月來發(fā)票20噸,單價(jià)13000元/噸,怎么沖減暫估入庫(kù)???
6/883
2020-06-04