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留白,是中國畫的一種構(gòu)圖方式,用空白渲染出別樣的意境,有意留下的空白,卻能給人無盡的想象。留白是一種藝術(shù)手法,是一種處事智慧,也是一種生活態(tài)度。月盈則虧,水滿則盈。凡事不可太滿,要學(xué)會適當(dāng)留白。通過這一則材料寫作文,可以用記敘文嗎
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2024-01-23
老師,請教一下,我們是非營利組織,我們接收基金會的捐贈款,再去開展助殘助困活動,也就是幫助困境老人打掃衛(wèi)生消毒之類的,我們要開票給基金會的話,我們開票是免增值稅嗎?我們開出去的票是:生活服務(wù)*服務(wù)費*,這個免增值稅嗎?謝謝老師
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2023-07-21
跨境電商要看資產(chǎn)的分布,以及貨款占整體百分之多少?這個是先把資產(chǎn)全部算出來吧,包含銀、現(xiàn)、其之外,還有平臺未結(jié)算的款加上保證金這些都全部算資產(chǎn)吧?另外貨款占整體的百分之多少,這是貨款總額/前面算出來的資產(chǎn)總額吧?
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2024-09-09
好企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2100萬所得稅,稅率為百分之33,其在AB兩國設(shè)有分支機構(gòu),在a國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為500萬a國所得稅,稅率為30%,占b國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬b國所得稅,稅率為40%。計算該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅
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2023-07-04
公司 我公司是一家外資企業(yè),有一個關(guān)于特許權(quán)使用費用的問題,請幫忙判定一下應(yīng)該繳納什么稅? 特許權(quán)使用費用的協(xié)議內(nèi)容大概是:生產(chǎn)流程,印刷制作,及財務(wù)和人力資源的指導(dǎo)及培訓(xùn)等。 簡單描述就是把境外的生產(chǎn)流程及管理復(fù)制到中國來。
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2018-12-13
匯算清繳問題。 老師我公司是分公司,在2021年12月升級為一般納稅人。申報匯算清繳后,系統(tǒng)自動彈了出 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表 。 但是當(dāng)我填了表一后,提示 是否存在境外關(guān)聯(lián)交易?。可我公司沒有啊,要是全否。系統(tǒng)自動關(guān)閉了申報表,怎么辦?
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2022-05-24
跨境電商的貨,來源于國外,產(chǎn)品從國外到國內(nèi)之后,國內(nèi)公司與國內(nèi)公司可以簽訂一個采購合同?就是產(chǎn)品是一家國內(nèi)公司進到國內(nèi)來銷售,然后發(fā)生了另外一家國內(nèi)公司一起來銷售這些貨,可以兩家國內(nèi)公司之間簽訂一個采購合同?
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2021-01-22
2019年1月7日,A石油公司購買一座油田,購買價格為30 000萬元,另外支付法律和交易費用200萬元。A公司預(yù)計該油田使用壽命為10年,10年后要發(fā)生的恢復(fù)環(huán)境的費用為500萬元。A公司確定的折現(xiàn)率為8%。則該油田的初始成本為( )萬元。
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2020-06-04
當(dāng)被審計單位控制環(huán)境薄弱或?qū)刂频谋O(jiān)督薄弱時,注冊會計師應(yīng)當(dāng)縮短再次測試控制的時間間隔或完全不信賴以前審計獲取的審計證據(jù)。也就是說如果縮短測試控制的時間間隔,以前年度獲取的審計證據(jù)還是可以信賴的 這句話怎么理解
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2021-08-13
中國公民李某為境內(nèi)甲公司設(shè)計部經(jīng)理,2017年12月有關(guān)收支情況如下: (1)基本工資8000元,全年一次性獎金30000元。1)、李某當(dāng)月基本工資及全年一次性獎金應(yīng)繳納個人所得稅稅額的下列計算列式中,正確的是( )(8000-3500)×10%-105+30000×10%-105,速算扣除數(shù)是210,為什么減105?
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2022-04-21
銷售的下列貨物,向稅務(wù)機關(guān)申報繳納增值稅、消費稅: (1)向境內(nèi)區(qū)外銷售的貨物。 (2)向保稅區(qū)、不具備退稅功能的保稅監(jiān)管場所銷售的貨物(未經(jīng)加工的保稅貨物除外)。 (3)向試點區(qū)域內(nèi)其他試點企業(yè)銷售的貨物(未經(jīng)加工的保稅貨物除外)。怎么理解呀?
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2022-11-17
本月申報增值稅的時候,本月正常銷售收入9.7萬,跨境服務(wù)免稅收入200.07萬。最后附加稅只需要我們公司交城建稅。 是申報系統(tǒng)自動將我們歸為銷售收入低于10萬不用叫教育費附加和地方教育費附加嗎? 可是我們本月銷售收入明明是209.77萬元。
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2021-12-13
老師,你好!我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的匯算清繳 我公司有營業(yè)外收入為罰款(客戶到我們這里拍照,未按照我們的規(guī)定破壞我們的環(huán)境,取得的收入),進項稅加計抵減,穩(wěn)崗補貼收入,這三樣營業(yè)外收入分別填寫到表里面的哪些位置呢? 下圖為表
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2020-05-15
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
我現(xiàn)在在一家公司,是做跨境電商的,就是在亞馬遜平臺開的電鋪賣電子產(chǎn)品這種,因前期到現(xiàn)在,這家公司所有的往來,都是走法人私賬,公賬上一直都沒有往來,但是這樣肯定是不行的,現(xiàn)在就是如何在第三方平臺上提現(xiàn)如何來分配對公?或?qū)λ?/span>
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2019-04-18
老師我在2019年所得稅匯算清繳時,將企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中11行當(dāng)年境內(nèi)所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅所得額48485.57元,如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行:減彌補以前年度虧損,這該如何更正呢?
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2020-07-06
下列應(yīng)稅行為中,按照購置應(yīng)稅車輛時相關(guān)憑證載明的價格確定計稅價格的是( ) 。A. 購買自用應(yīng)稅車輛 B. 進口自用應(yīng)稅車輛 C. 在境內(nèi)購買自用進口車輛 D. 以抵債方式取得并自用應(yīng)稅車輛,答案是D,麻煩老師幫我辨析一下,讀不懂這個題啊
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2021-10-30
請問老師 去年12月一筆總款54萬入成本 其實其中一筆48萬事境外人員勞務(wù)費(這筆個稅的勞務(wù)費個稅需要公司承擔(dān),但是目前還沒入賬),一筆6萬是別的零散費用,但是目前發(fā)票不全。去年12月已經(jīng)結(jié)出利潤和所得稅,請問老師這個怎么辦?
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2020-03-18
3.某外貿(mào)公司進口一批化妝品,成交價為350萬元人民幣,支付途中運輸費40萬元,保險費10萬元。該批化妝品在境內(nèi)銷售取得不含增值稅銷售額580萬元。假定關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求:計算該公司應(yīng)繳納的流轉(zhuǎn)稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會涉及商家入駐我們這個商城、我們相當(dāng)于一個平臺,肯定會收取一定的廣告費、服務(wù)費等、我們肯定會要給對方開具廣告費、這些的發(fā)票。想知道我們有沒有這個資格,開具這個發(fā)票
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2018-06-15