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房地產(chǎn)總公司將競得的開發(fā)土地交付異地設(shè)立的分公司開發(fā),是否需要征收增值稅、土地增值稅和企業(yè)所得稅,依據(jù)什么呢
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2022-02-24
7、企業(yè)應(yīng)關(guān)注( ?。┑葘ζ溆绊戦L遠(yuǎn)的外部環(huán)境因素。 A、宏觀環(huán)境 B、產(chǎn)業(yè)環(huán)境 C、競爭環(huán)境 D、微觀環(huán)境 8、關(guān)于預(yù)算,以下表述中,正確的有( ?。?。 A、企業(yè)可整合預(yù)算與戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的承接分解 B、整合預(yù)算與成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略執(zhí)行的過程控制 C、整合預(yù)算與營運(yùn)管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對生產(chǎn)經(jīng)營的過程監(jiān)控 D、整合預(yù)算與績效管理領(lǐng)域的管理會(huì)計(jì)工具方法,強(qiáng)化預(yù)算對戰(zhàn)略目標(biāo)的標(biāo)桿引導(dǎo)
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2020-03-29
老師您好農(nóng)機(jī)合作社收到的政府補(bǔ)助收入我已做到營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助收入,請問在匯算清繳中是填寫在不征稅收入中的納稅調(diào)增嗎?
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2021-04-07
老師:會(huì)計(jì)證是歸省財(cái)政廳管理還是地方財(cái)政局?比如我要更改采集信息后的學(xué)歷,是歸省管理還是去市財(cái)政局辦理?謝謝
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2015-06-18
社保怎么做?借:管理費(fèi)用吧。個(gè)人繳費(fèi)是寫其他應(yīng)收款-社保費(fèi)。貸:銀行存款吧
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2018-04-27
老師,我公司8月申請商標(biāo)權(quán),交給第三方機(jī)構(gòu)代辦的。 1、按照合同8月打了1萬給該機(jī)構(gòu),當(dāng)月沒有開發(fā)票,我8月做賬時(shí)“借:其他應(yīng)收款 1萬,貸銀行存款1萬”。 2、因?yàn)楹贤行枰龅氖马?xiàng)中,只有一部分是確定包過的,對應(yīng)金額為800元,9月將800元開發(fā)發(fā)票給我;其余的9200元為不包過的內(nèi)容,對方先開了收據(jù),待根據(jù)待辦結(jié)果確定費(fèi)用后,這一部分再開發(fā)票。 請問,我9月收到的這張發(fā)票做賬是”借:管理費(fèi)用800元,貸其他應(yīng)收款800元“嗎?9200元的收據(jù)是否先不入賬,等最終確定費(fèi)用并收到發(fā)票后再入賬呢?
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2016-09-26
老師您好,請問公司后勤盧彤借款20000,我做借:其他應(yīng)收款20000貸:銀行存款20000,本月報(bào)銷10000沖賬,還留10000,下次報(bào)。借:管理費(fèi)用10000貸:其他應(yīng)收款10000,請問老師這樣做對嗎
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2020-05-02
我怎么看到會(huì)計(jì)做分錄是:借:其他應(yīng)收款175,管理費(fèi)用175 貸:銀行存款350
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2020-02-20
買社保的分錄是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款—某某 貸:銀行存款 看社保明細(xì)怎么知道其他應(yīng)收款的金額是多少呢?
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2017-10-31
請問老師,當(dāng)月的住房公積金銀行5號就已經(jīng)代扣掉,那么當(dāng)月的住房公積金還用計(jì)提嗎?可以直接走費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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2016-09-19
我公司之前匯了5萬給項(xiàng)目經(jīng)理用于項(xiàng)目的瑣碎開銷,做的分錄是 借:其他應(yīng)收款-某某 5萬 貸:銀行存款5萬, 后期每月會(huì)拿發(fā)票來報(bào)銷,這個(gè)月是1萬,這個(gè)時(shí)候我們是做,借:管理費(fèi)用-相關(guān)明細(xì) 1萬 貸:其他應(yīng)收款-某某1萬,可以嗎?是否合規(guī)?
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2021-06-15
老師,13年我公司有筆借出款,借:其他應(yīng)收款-某單位(200萬),貸:銀行存款。去年收不回來,做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款了。萬一以后這個(gè)款項(xiàng)又回來了的話,該怎么處理呢。
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2017-03-28
還有手續(xù)費(fèi)銀行那邊有個(gè)轉(zhuǎn)賬回單和退款回單一個(gè)因戶名錯(cuò)誤退回來的銀行轉(zhuǎn)賬,該怎么做賬是服務(wù)費(fèi)付出去借管理費(fèi)用,退回來做其他應(yīng)收款
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2017-03-31
預(yù)付給個(gè)人的房租沒有發(fā)票,可以這樣做嗎?付款時(shí): 借:其他應(yīng)收款-房租 貸:銀行存款,每月攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-房租
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2018-09-04
老師好,五險(xiǎn)一金的分錄要怎么做?我可以直接借:其他應(yīng)收款-住房公積金個(gè)人繳納部分,借管理費(fèi)用-住房公積金。貸銀行存款嗎?
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2017-06-30
員工摔傷,借支10000元,現(xiàn)在醫(yī)藥費(fèi)單子回來了,醫(yī)藥費(fèi)10967.3元,請問該怎么做賬 借 管理費(fèi)用 其他支出 貸 其他應(yīng)收款 10000 銀行存款967.3???
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2021-05-24
對公轉(zhuǎn)給員工的報(bào)銷款要先做其他應(yīng)收款嗎,還是直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款
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2022-03-01
老師好,上個(gè)月我們公司賬上余額不足,導(dǎo)致一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有扣掉,之前我們扣保險(xiǎn)的分錄是這樣做的,借,管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,現(xiàn)在要怎么做分錄呢
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2016-12-05
2018年原分錄: 借:管理費(fèi)用380.34 其他應(yīng)收款908.39 貸:銀行存款1288.73 管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款的金額需要調(diào)轉(zhuǎn),今年應(yīng)該怎么改?
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2019-11-06
新公司去年10月份成立,社保沒有計(jì)提,直接做分錄 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年了,應(yīng)補(bǔ)社保計(jì)提,該什么做分錄?
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2017-03-13