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小規(guī)模自行開(kāi)具的發(fā)票不含稅銷售額不是應(yīng)該填在免稅那一欄次嗎?
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2019-10-11
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來(lái)買出去,但開(kāi)的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,他們有的地方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問(wèn)?我有好幾個(gè)問(wèn)題需要咨詢你們
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2019-03-17
購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購(gòu)買方提供紅字信息表,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票,購(gòu)買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票,開(kāi)票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)就升為一般納稅人了,想問(wèn)一下,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開(kāi)票銷售,但是我7-9月份沒(méi)有開(kāi)票銷售,10-12月份又開(kāi)票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購(gòu)方開(kāi)出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開(kāi)具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個(gè)銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個(gè)合同價(jià)款我要分別開(kāi)銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開(kāi)安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無(wú)償贈(zèng)送,購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個(gè)銷售額是不是納稅申報(bào)時(shí)填入未開(kāi)票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
本月購(gòu)入產(chǎn)品開(kāi)票銷售出去了,但是沒(méi)有及時(shí)收到對(duì)方發(fā)票入庫(kù),又不想暫估庫(kù)存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開(kāi)嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來(lái)硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開(kāi):一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開(kāi)硬件銷售發(fā)票,一部分開(kāi)軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
小規(guī)模自開(kāi)專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開(kāi)了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開(kāi)具銷售發(fā)票有硬件10萬(wàn)和軟件20萬(wàn)。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬(wàn)和電信費(fèi)5萬(wàn)。是否全部銷售額填30萬(wàn),此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬(wàn) 元?
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2019-04-18
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問(wèn)下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開(kāi)普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
電氣公司,有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開(kāi)票金額*5%時(shí):稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開(kāi)票金額*5%時(shí):稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問(wèn)5%,1.15,1.03%,5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
一張紅字銷售發(fā)票,貸方紅字銷售額48543.69,增值稅1456.31,借方紅字應(yīng)收賬款50000。請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2016-12-12
老師,我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷售額1萬(wàn),但是在申報(bào)表里面這1萬(wàn)出不來(lái),是什么情況
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2021-10-13
月銷售額10萬(wàn)元,季度銷售額30萬(wàn)以下(含本數(shù))免增值稅,指的是不含稅銷售額,換算成含稅銷售額,30/(1-3%)=30.9278萬(wàn)元。如果我公司一月開(kāi)票20萬(wàn),二月到三月開(kāi)票10萬(wàn)是不是能全部免增值稅??還是一定要月銷售額10萬(wàn)元以下。
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2019-01-24
去年有1筆銷售100萬(wàn),稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒(méi)有收款,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開(kāi)票收款了,按6%稅率開(kāi)票,不含稅銷售額94.33萬(wàn),銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開(kāi)不了票
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2020-12-03