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上個(gè)月的增值稅已經(jīng)上報(bào)了今天一張上個(gè)月的增值稅開錯(cuò)今天不小心給打紅字會(huì)不會(huì)有事
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2019-09-07
老師您好,新接手了一個(gè)公司,賬上有幾家應(yīng)付賬款對(duì)不上,賬上應(yīng)付款比實(shí)際小9萬多,看了下以前會(huì)計(jì)做的賬,聽老板說,是上上家代賬公司做的亂,上一家會(huì)計(jì)就調(diào)賬,導(dǎo)致的。調(diào)來調(diào)去,現(xiàn)在有兩個(gè)問題,一是庫存現(xiàn)金實(shí)際沒有余額,但賬上有20多萬,二是有兩家應(yīng)付賬款,賬上比實(shí)際小,小了幾萬,請(qǐng)問老師我該怎么調(diào)賬
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2022-05-25
增值稅納稅申報(bào)表:計(jì)稅銷售額8220,銷項(xiàng)稅額493.2,上期留抵稅額826.15,期末留抵稅額332.95。 如何作分錄? 第一步 借:銀行存款8713.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入8220 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額493.2 第二步: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額493.2 貸:營業(yè)外收入493.2 是這樣嗎??
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2019-07-01
工作上的
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2020-12-20
老師,請(qǐng)問利率上升,需求過大,價(jià)格會(huì)上升,可是不是說利率上升,價(jià)值會(huì)下降,這豈不是很矛盾啊
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2016-10-25
老師你好,想問下,財(cái)務(wù)報(bào)送上的報(bào)表還有所得稅申報(bào)表上的金額跟賬務(wù)上的不一致,需要改嗎?
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2022-02-24
老師,電腦上手工帳做了。收到的手工帳書上的又全是原始憑證。那書上的我又在哪里做分錄呢?
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2018-11-30
利潤表中的本期數(shù)和上期數(shù)指的是本月數(shù)和上月數(shù),還是本月數(shù)和上一年本月數(shù),或是累計(jì)數(shù)。
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2018-05-12
單位上級(jí)撥入養(yǎng)老醫(yī)療等經(jīng)費(fèi) 我做上級(jí)補(bǔ)助收入 那上級(jí)做什么 他們還做養(yǎng)老醫(yī)療等支出嗎?
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2018-02-08
解析上不是說要加上運(yùn)輸途中的合理損耗計(jì)入存貨采購成本嗎。為什么最后答案沒有加上呢
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2019-04-01
比如上月的發(fā)票 次月發(fā)生降價(jià) 然后上個(gè)月已經(jīng)報(bào)銷了 這個(gè)月可以拿3月的發(fā)票貼在上面嘛
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2024-03-01
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上在中文品名后面多加上了英文品名,但發(fā)票上沒有英文品名,是否會(huì)影響到退稅。
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2020-02-19
稅務(wù)上遷移注銷(公司遷出到外省),存貨上的稅務(wù)上是如何規(guī)定的?遷移注銷與注銷有什么區(qū)別?
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2019-03-07
老師 我上個(gè)月賬上庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多了 導(dǎo)致賬上庫存比實(shí)際庫存少 怎樣調(diào)整一下
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2019-08-22
老師,公司購買了一輛車要上牌,上牌說要先報(bào)稅,是報(bào)什么稅呢? 在電子稅務(wù)系統(tǒng)上可以操作嗎?
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2024-01-03
老板從公戶上提備用金,直接提到他自己的私人賬戶上可以嗎?老板也是法人。金額在5萬以上
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2019-01-03
12萬目標(biāo),一個(gè)上班31天系數(shù)0.4,一個(gè)人上班31天系數(shù)0.9,一個(gè)人上班20天系數(shù)1怎么分配目標(biāo)
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2022-05-24
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬元。 (2)外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1530萬元。 (3)支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額3萬元,其中5%用于企業(yè)職工浴室和食堂。 (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元,支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 (6)進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題。 17、(1)已知上期留抵稅額為25萬元的情況下,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人), (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元,應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
股東借公司款年底還醋上用交稅嗎?款還不上怎么辦?
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2015-10-24