亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師你好,我申請的是小規(guī)模。增值稅不是3%?怎么是13%?這里的增值稅是不是我以后開專用發(fā)票的稅率是13%?不能開3%?
1/818
2022-07-21
是不是不管開什么發(fā)票單位都是要交稅呢?企業(yè),增值稅專用發(fā)票,增值稅普票和個人的發(fā)票,企業(yè)開了是不是就有稅啊?
1/861
2018-02-26
老師 小規(guī)模納稅人 是不是每月不超過9萬 不交增值稅 如果超過9萬的話是只有超出的部分交增值稅 還是全部交
1/1130
2019-07-26
老師,加計(jì)抵減增值稅,是不是在辦理的時候電子稅務(wù)局是自動生成的,在報(bào)增值說的時候是不是不需要自己操作填寫
1/1784
2020-06-14
老師,記賬的時候,增值稅通用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票記賬的方式是不是不一樣,專用發(fā)票要分開記賬,通用發(fā)票不用?
1/1093
2015-04-04
小規(guī)模納稅人是不是不能開5%的專用增值稅發(fā)票,一般納稅人可以開,小規(guī)模納稅人是不只能開3%的專用增值稅發(fā)票
2/3748
2021-10-25
如果這個月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)有2000,應(yīng)該怎么做分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2000。借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2000。對不對?
1/468
2017-04-02
全年賬的銷售收入比增值稅申報(bào)表的匯總收入少一分錢,這個調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入,調(diào)整增值稅的做法,增值稅又不對了,現(xiàn)在的做法,增值稅是和增值稅申報(bào)表的稅收是一樣的
1/2180
2019-01-08
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”可以不通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
1/1067
2021-12-24
個人在郵政代開的技術(shù)咨費(fèi)發(fā)票收了3%的增值稅,和增值稅額x3.5%的城市維護(hù)建設(shè)稅。不是一個月10萬以下免征增值稅嗎?
1/785
2019-08-09
上個月借方505000,貸方510000,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,為什么不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000.00?
1/660
2019-08-23
老師,到12月了,有必要特意不要認(rèn)證發(fā)票然后來交增值稅嗎? 因?yàn)槲铱丛鲋刀愑卸愗?fù)率,但是我們公司今年還沒交過增值稅。
2/511
2019-12-31
酒店開具的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模納稅有30萬的增值稅免征額,在不抵扣增值稅銷項(xiàng)稅時,可以做成本,抵扣企業(yè)所得稅嗎
1/663
2021-03-27
應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅,有沒有預(yù)先上交,這邊我有點(diǎn)蒙圈了,為什么預(yù)交增值稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅中去,這樣不就是交兩次么
2/1066
2019-02-13
年末清空增值稅10個欄目,最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交) 。那跟實(shí)際的未交增值稅不一致了,這個科目有余額了
4/643
2020-09-28
A、B公司是非同一控制:存貨增值3.2萬元;固定資產(chǎn)增值17萬元,其中房屋增值18萬(題目和在圖片上,字?jǐn)?shù)限制不能打完整
6/615
2022-04-01
我公司要開增值稅發(fā)票,但是系統(tǒng)顯示增值稅稅費(fèi)種未進(jìn)行認(rèn)證,不能進(jìn)行增值稅普通發(fā)票代開,這種情況下我要怎么弄
3/1093
2019-06-06
增值稅一般納稅人銷售糧食一批取得不含增值稅銷售額3640000萬增值稅一般納稅人收取包裝費(fèi)14170計(jì)算收拾稅的消項(xiàng)稅額
1/201
2024-01-08
老師好!1.本月需要繳納增值稅,增值稅是否需要計(jì)提,分錄如何做? 2.本月如果不上增值稅(銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng))是否還要填0申報(bào)
1/711
2020-02-27
剛才看見有人在問銷售收入有偏差的問題,其實(shí)我對比了我的記賬,也有這個問題,但金額不大,有0。01的差別,不影響交稅;但我全是小規(guī)模稅務(wù)代開返回的數(shù)據(jù),是返回的數(shù)據(jù)的有誤,我記賬的是對的(如許多商品,加起來1999.99元),發(fā)票上要扣60.1元,實(shí)際實(shí)時扣稅只扣60元。我記賬就記60元了,原因是記60.01元就和銀行日記賬對不上。所以我在填國稅,增值稅納稅申報(bào)表中,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額中加上這0.01修正返回的數(shù)據(jù)。這樣合理嗎?
1/899
2017-01-02