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我看網(wǎng)校課程里合作社銷售收入計(jì)入的經(jīng)營收入,我之前計(jì)入的主營業(yè)務(wù)收入對不對?
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2018-03-01
充電樁收入記入主營業(yè)務(wù)收人科目,結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方記入什么科目?
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2019-11-08
老師好,A店代收B店的營業(yè)款的會計(jì)分錄可不可以直接寫借:其他應(yīng)收款-A貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。還是這兩種都不對
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2024-03-16
在某網(wǎng)銷售商品 下調(diào)價(jià)格 使收回款項(xiàng)小于原 本出庫應(yīng)收款 我理解的是,借:應(yīng)收賬款(原本沒降價(jià)之前的價(jià)格) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 回款后 借:銀行存款(實(shí)際回款金額) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(折扣部分) 貸:應(yīng)收賬款 老師 是這樣嗎
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2021-03-12
老師,建筑施工企業(yè),我看以前的會計(jì)是這樣做賬的:按施工產(chǎn)值報(bào)量時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。等開發(fā)票了,就把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里,分錄是,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。問題1:不明白為什么要轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里核算,直接在應(yīng)收賬款核算不行嗎? 問題2.報(bào)量時,不是已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務(wù)了嗎?不是應(yīng)該直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?她放進(jìn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里正確嗎?
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2020-12-17
收到貨款:借:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款~
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2017-10-20
制造行業(yè),本月沒有主營業(yè)務(wù)收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
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2018-08-10
主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本是屬于成本類還是費(fèi)用類科目
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2017-10-22
老師 我有一筆欠款要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,未開票,稅怎么計(jì)提呢? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 這樣嗎?
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2021-05-07
您好,我想問下幼兒園收的學(xué)費(fèi),借方是現(xiàn)金,貸方是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)還是只寫主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-10-30
通達(dá)公司12月份有關(guān)賬戶余額如下:主營業(yè)務(wù)收入1000000元其他業(yè)務(wù)收入70000元,營業(yè)外收入10000元,主營業(yè)務(wù)成本500000元,其他業(yè)務(wù)支出30000元,營業(yè)外支出5000元,稅金及附加3000元,管理費(fèi)用10000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用5000元,銷售費(fèi)用5000元,所得稅率30%。 (- -)計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤 (計(jì)算過程); (二)將相關(guān)收入、支出類科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶,作出會計(jì)分錄, (三)按實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金,按5%提取任意盈余公積金,作出會計(jì)分錄。
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2020-07-08
工業(yè)制造業(yè),月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入 、其他業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用前,要結(jié)轉(zhuǎn)哪些項(xiàng)目,比如制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,周轉(zhuǎn)材料,這些是怎樣的順序,
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2020-02-26
19、30日,分配本月工資380000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn) 品工人的工資118000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資174000元,車間管理人員的工資29500元,管理部門人員的工資58500元。 21、30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工人的工資比例進(jìn)行分配) 22、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售500件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本(甲產(chǎn)品單位成本70元) 23、企業(yè)月末有關(guān)賬戶的本期發(fā)生額如下:(本題做兩筆,收入類結(jié)轉(zhuǎn)一筆,費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)一筆) 主營業(yè)務(wù)收入 2000萬元 ? ? ? ? ? ?其他業(yè)務(wù)收入 500萬元 營業(yè)外收入 120萬元 ? ? ? ? ? ? ? 投資收益 ? ? ?80萬元(貸) 銷售費(fèi)用 400萬元 ? ? ? ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用 ? ? ?30萬元 稅金及附加 250萬元 ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)成本 1000萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20萬元 要求:結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)損益帳戶,并計(jì)算利潤總額 24、按利潤總額的25%計(jì)算應(yīng)交的所得稅并結(jié)轉(zhuǎn) 25、按凈利潤的10%計(jì)提法定的盈余公積,按凈利潤的20%計(jì)算應(yīng)付給投資者的利潤
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2022-11-22
主營業(yè)務(wù)收入(貸方)950000元,其他業(yè)務(wù)收入(貸方)10000元,投資收益(貸方)1600元,營業(yè)外收入2000元,主營業(yè)務(wù)成本(借方)570000元,稅金及附加(借方)9000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方)4000元,營業(yè)外支出(借方)13000元,結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶和本年利潤
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2020-06-18
,老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時,營業(yè)收入包括(主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入)包不包括營業(yè)外收入
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2019-04-18
請問我先收到客戶的加工費(fèi) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后面開具了發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)―銷項(xiàng) 請問月末的時候可以這樣調(diào)整分錄 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款的嗎
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2019-07-31
覺的余額在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)是620,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進(jìn)貨認(rèn)證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款4267。1,貸:主營業(yè)務(wù)收入3647。06應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅620,
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2015-10-27
老師你好,我們6月和7月總共收了客戶3筆訂金共38萬,7月底開票金額35萬,分錄能不能寫借:預(yù)收賬款35萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入30萬 銷項(xiàng)稅額5萬? 預(yù)付款多出來的3萬可以留到下一次開票做預(yù)收賬款嗎?
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2020-07-29
比如三月份做未開票收入借應(yīng)收賬款50000貸主營業(yè)務(wù)收入42735.04應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅7264.96報(bào)稅申報(bào)表未開具發(fā)票欄寫正數(shù),四月份開發(fā)票了申報(bào)表寫-42735.04增值稅銷項(xiàng)稅-7264.96是這樣嗎
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2017-03-06
原來做借方銀行存款貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在開發(fā)票出去是不是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)??急急急急急
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2017-02-15