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公司以前的財(cái)務(wù)把應(yīng)收回的質(zhì)保金(以前年度的賬)做成:其他應(yīng)收款,我想把錯(cuò)賬調(diào)成:應(yīng)收賬款,但是應(yīng)收賬款增加卻不增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2023-07-20
4S店銷(xiāo)售汽車(chē)一輛,收到客戶汽車(chē)款10萬(wàn),收到價(jià)外費(fèi)用按揭費(fèi)5000元,代收上牌工本費(fèi)130元,分別寫(xiě)出收款分錄及收入分錄,收入科目必須寫(xiě)出2級(jí)科目 分錄應(yīng)該是 1、借 銀行存款10 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-汽車(chē)銷(xiāo)售收入 8.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))1.15 2、借 銀行存款 5000 貸 應(yīng)收賬款 5000 3、借 銀行存款 130 貸 其他應(yīng)收款-代收工本費(fèi)130
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2021-09-07
制造行業(yè),本月沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,可以結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2018-08-10
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是屬于成本類(lèi)還是費(fèi)用類(lèi)科目
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2017-10-22
老師,本年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣正常嗎
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2018-10-20
這是押題卷1的,怎么不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
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2020-09-03
銷(xiāo)售,收到收入。這筆錢(qián)可以公賬自主分配嗎
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2020-03-13
老師 我有一筆欠款要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未開(kāi)票,稅怎么計(jì)提呢? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這樣嗎?
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2021-05-07
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金5萬(wàn)元,處理方式是否正確?:①收現(xiàn)金,開(kāi)收據(jù);②登記現(xiàn)金日記賬:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;③將現(xiàn)金存入銀行;④登記現(xiàn)金日記賬:借:銀行存款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 記賬憑證應(yīng)該是:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 還是可以直接:借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
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2022-10-10
匯算清繳,物業(yè)公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是填在提供勞務(wù)收入還是銷(xiāo)售商品收入?
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2019-04-26
2020年3月31日,“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方30000元,“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方2000元,“投資收益”賬戶期末貸方500000元,請(qǐng)計(jì)算2020年3月份利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目本期金額。
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2020-06-24
2020年3月31日,“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方30000元,“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶貸方2000元,“投資收益”賬戶期末貸方500000元,請(qǐng)計(jì)算2020年3月份利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目本期金額。
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2020-06-30
通達(dá)公司12月份有關(guān)賬戶余額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000元其他業(yè)務(wù)收入70000元,營(yíng)業(yè)外收入10000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500000元,其他業(yè)務(wù)支出30000元,營(yíng)業(yè)外支出5000元,稅金及附加3000元,管理費(fèi)用10000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用5000元,銷(xiāo)售費(fèi)用5000元,所得稅率30%。 (- -)計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) (計(jì)算過(guò)程); (二)將相關(guān)收入、支出類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶,作出會(huì)計(jì)分錄, (三)按實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金,按5%提取任意盈余公積金,作出會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-08
19、30日,分配本月工資380000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn) 品工人的工資118000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人的工資174000元,車(chē)間管理人員的工資29500元,管理部門(mén)人員的工資58500元。 21、30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用(按生產(chǎn)工人的工資比例進(jìn)行分配) 22、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售500件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本(甲產(chǎn)品單位成本70元) 23、企業(yè)月末有關(guān)賬戶的本期發(fā)生額如下:(本題做兩筆,收入類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)一筆,費(fèi)用類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)一筆) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000萬(wàn)元 ? ? ? ? ? ?其他業(yè)務(wù)收入 500萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外收入 120萬(wàn)元 ? ? ? ? ? ? ? 投資收益 ? ? ?80萬(wàn)元(貸) 銷(xiāo)售費(fèi)用 400萬(wàn)元 ? ? ? ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用 ? ? ?30萬(wàn)元 稅金及附加 250萬(wàn)元 ? ? ? ? ? ? ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20萬(wàn)元 要求:結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)損益帳戶,并計(jì)算利潤(rùn)總額 24、按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交的所得稅并結(jié)轉(zhuǎn) 25、按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定的盈余公積,按凈利潤(rùn)的20%計(jì)算應(yīng)付給投資者的利潤(rùn)
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2022-11-22
工業(yè)制造業(yè),月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)收入 、其他業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用前,要結(jié)轉(zhuǎn)哪些項(xiàng)目,比如制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,周轉(zhuǎn)材料,這些是怎樣的順序,
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2020-02-26
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方)950000元,其他業(yè)務(wù)收入(貸方)10000元,投資收益(貸方)1600元,營(yíng)業(yè)外收入2000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(借方)570000元,稅金及附加(借方)9000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方)4000元,營(yíng)業(yè)外支出(借方)13000元,結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)賬戶和本年利潤(rùn)
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2020-06-18
請(qǐng)問(wèn)我先收到客戶的加工費(fèi) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后面開(kāi)具了發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)―銷(xiāo)項(xiàng) 請(qǐng)問(wèn)月末的時(shí)候可以這樣調(diào)整分錄 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款的嗎
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2019-07-31
覺(jué)的余額在貸方,應(yīng)交稅費(fèi)是620,上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620, 借:銀行存款4267。1,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3647。06應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅620,
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2015-10-27
老師你好,我們6月和7月總共收了客戶3筆訂金共38萬(wàn),7月底開(kāi)票金額35萬(wàn),分錄能不能寫(xiě)借:預(yù)收賬款35萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額5萬(wàn)? 預(yù)付款多出來(lái)的3萬(wàn)可以留到下一次開(kāi)票做預(yù)收賬款嗎?
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2020-07-29
比如三月份做未開(kāi)票收入借應(yīng)收賬款50000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42735.04應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅7264.96報(bào)稅申報(bào)表未開(kāi)具發(fā)票欄寫(xiě)正數(shù),四月份開(kāi)發(fā)票了申報(bào)表寫(xiě)-42735.04增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅-7264.96是這樣嗎
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2017-03-06