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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-17 09:39

你好 
收到  借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款 
繳納  借;其他應(yīng)付款  貸銀行存款   主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

必勝 追問

2018-08-17 09:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-17 09:48

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 收到 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 繳納 借;其他應(yīng)付款 貸銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-08-17 09:39:17
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付
2018-12-28 09:57:39
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
你好,直接用紅字沖掉,做一份正確的分錄,
2020-07-22 16:30:23
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