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3月開票 7940 收款7940 做賬 借銀行存款 7940貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7940, 4月份開了一張紅字發(fā)票-7940 退銀行存款700,開了一張 7240 藍(lán)字發(fā)票 4月應(yīng)該怎樣做賬
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2020-04-07
我五月份沒(méi)有銷賬只有進(jìn)項(xiàng)借庫(kù)存商品221238.94 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)28761.06貸銀行存款 六月份有銷賬 借銀行存款40000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35398.23應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)4601.77可是結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么做啊,
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2020-07-09
收入時(shí)做的是:庫(kù)存現(xiàn)金33720 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32737.87 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅982.13結(jié)果我到稅局交的時(shí)候,完稅憑證是982.14元,差了這一分錢如何處理?還有,7月份沒(méi)有計(jì)提地稅,7月份地稅城建稅是49.11
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2017-09-01
老師,你好我們公司新開了一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司,主要是代客戶申請(qǐng)專利 那給客戶申請(qǐng)專利的支出我計(jì)入什么科目呢?收入是不是:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那支出怎么寫分錄,還有如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
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2019-04-26
老師,光有這些資料怎么做財(cái)務(wù)報(bào)表,會(huì)計(jì)分錄怎么做,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月未怎么結(jié)轉(zhuǎn),能幫我列出來(lái)嗎,謝謝
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2020-04-10
老師,我們單位收到預(yù)付的工程款,做分錄為:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,以后確認(rèn)為收入的時(shí)候:借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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2016-12-21
我們是小規(guī)模,我上期做分錄借:銀行存款40000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳稅款409.9貸:銀行存款409.9。感覺(jué)不太對(duì),本季度應(yīng)該怎么改?
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2020-07-13
之前的會(huì)計(jì)開票做賬稅金合并在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里了 扣稅后記的借 :應(yīng)交稅金―已交稅金 現(xiàn)在 應(yīng)交稅金余額表示負(fù)數(shù) 需要調(diào)整嗎 怎么調(diào)整呢
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2018-11-13
12月份收到10萬(wàn)貨款,但是銷售發(fā)票在1月才開。那12月份做賬時(shí)能借銀行存款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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2017-01-05
公司是做裝修的 與業(yè)主簽合同價(jià)款 390萬(wàn),3月份開了200萬(wàn)發(fā)票 借:銀行存款 150萬(wàn) 應(yīng)收帳款 50萬(wàn)貸:工程結(jié)算收入180.18萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)19.82萬(wàn)4月份再開出190萬(wàn)的發(fā)票,合同價(jià)開全部開完后,分錄是 借銀行存款/應(yīng)收帳款 190 貸:工程結(jié)算收入171.17 應(yīng)交稅費(fèi) 18.83結(jié)轉(zhuǎn)分錄借:工程結(jié)算收入351.35貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入351.35對(duì)嗎
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2017-04-11
老師,9月28日收到中南大學(xué)購(gòu)買二維磁場(chǎng)機(jī)銀行匯款20000。記賬憑證:摘要:銷售二維磁場(chǎng)機(jī)貨款,總賬科目:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,明細(xì)科目:中南大學(xué),借方金額:20000,貸方金額:20000。這樣對(duì)嗎?
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2016-11-04
老師 請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)存在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)情況,那我做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候還是做借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅嗎
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2016-10-21
老師,這個(gè)票面金額是含稅金額吧? 那不應(yīng)該是 借銀行存款40000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38834.95 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅1165.05?
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2020-02-08
我在零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)里學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊說(shuō)經(jīng)營(yíng)租出是借:其它業(yè)務(wù)收入 貸:累計(jì)折舊 如果是自有產(chǎn)權(quán)酒店式公寓租出計(jì)提折舊時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:累計(jì)折舊,哪個(gè)正確
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2017-10-28
1、3月銀行收到貨款借:銀行存款。 貸:預(yù)收賬款4月開發(fā)票借:預(yù)收賬款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2、3月開發(fā)票給對(duì)方借:應(yīng)收賬款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 增值稅4月收到貨款借:現(xiàn)金。 貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎?
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2017-05-24
4月份稅率變更的時(shí)候,我有一筆貨款銷售了, 當(dāng)時(shí) 發(fā)票沒(méi)開,做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額,,,報(bào)稅也報(bào)了 5月份發(fā)票開了,分錄怎么做來(lái)沖銷?
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2019-10-19
房租費(fèi)6月5號(hào)收款5萬(wàn)元,發(fā)票20號(hào)開,這筆賬收款時(shí)可要掛往來(lái)了,還是在20號(hào)直接做借,銀行存款4萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅1萬(wàn)?
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2019-06-25
不用開票,出納開收款收據(jù),收到XX公司購(gòu)買油漆1760,實(shí)收160(折后價(jià)),借:庫(kù)存現(xiàn)金 1600 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 160 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1760 我是不是這樣做分錄
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2016-11-01
老師,之前KTV用代金券抵廣告費(fèi),我做的分錄是: 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:預(yù)收賬款-代金券 持代金券來(lái)KTV消費(fèi)時(shí): 借:預(yù)收賬款-代金券 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在代金券使用有效期己過(guò),只用了5千元,還有1萬(wàn)元未來(lái)使用作廢了,這作廢的一萬(wàn)元要做會(huì)計(jì)處理嗎?要怎么做分錄?急!
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2016-01-13
計(jì)提印花稅(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*80%*0.03%)是什么意思?
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2015-10-09