亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,代理記賬會計之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢?
2/365
2022-09-26
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
11/321
2023-01-11
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊,對下個月有影響啊
6/576
2022-02-10
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅,是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)???
1/756
2023-06-07
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
1/1459
2019-11-22
你好,請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計一個季度應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額,待第二季度第一個月繳納時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對嗎?謝謝
1/1110
2019-08-29
請問應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
1/1546
2020-07-10
各位老師,請問,①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來做體檢,之后對完帳以后,才開發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認主營收入和銷項稅額,請問到月末的時候,我是不是應(yīng)該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎? ③我做了未開票收入處理是否可行?謝謝!
2/1203
2020-07-08
先進制造業(yè)進項加計扣除5%進項稅,本月計提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計后交不到的。會計分錄怎么作呢。
2/486
2024-05-15
剛接到一個公司轉(zhuǎn)過來的賬,錄入期初數(shù)據(jù)進去發(fā)現(xiàn)他們的公司居然還有應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅的掛賬在貸方,不明白,交稅時間不是都過了嗎,這個合不合理,不明白為什么這個時間段還有應(yīng)交企業(yè)所得稅在貸方。
1/1524
2016-10-31
“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)”可以不通過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
1/1067
2021-12-24
老師,小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
2/861
2019-11-22
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
3/703
2016-10-27
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納,當(dāng)月抵扣進項了,這個分錄就多轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
1/741
2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進項和銷項,做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,未交增值稅
1/1146
2020-04-19
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計提是吧?直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
7/589
2017-06-01
老師,我1月支付了所得稅 ,3月收到就退回,收到退回我做了分錄是:借:銀行存款 正數(shù) ,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 (紅字)負數(shù) 可是我的報表關(guān)聯(lián)不了,這是怎么回事,,,,想問一下稅是不是不能反分錄的,還是說只有:應(yīng)交增值稅下面10個才不可以
1/205
2020-04-14
請教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
2/362
2016-08-04
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目月末能有余額嗎?有余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
1/458
2017-08-29
老師,小規(guī)模勞務(wù)公司,應(yīng)交稅費明細是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅,蓋是簡易計稅
1/192
2021-06-21
添加到桌面