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這個(gè)圖片里面的應(yīng)交稅金以及二級(jí)科目的應(yīng)交增值稅、未交增值稅都是紅字,是不是說(shuō)明有176326.16元留抵的稅未抵扣?
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2017-06-12
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在借方貸方這搞不明白
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2019-06-03
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對(duì)嗎?我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-10-07
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項(xiàng)稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個(gè)已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒(méi)有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
老師,之前2月份做的一張憑證應(yīng)該記 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸 銀行存款, 但我錯(cuò)記為借 應(yīng)交所得稅,我需要怎么調(diào)整
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2020-12-09
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過(guò)的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
老師,我2019年12月底忘記把增值稅銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請(qǐng)問(wèn)2020年1月支付增值稅時(shí),分錄我可以直接寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀存
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2020-05-28
老師,我公司內(nèi)賬,考慮核算方便,核算數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確(因?yàn)槲宜卷?xiàng)目筆數(shù)多,有的項(xiàng)目開(kāi)票有的不開(kāi)票,如果每筆項(xiàng)目先查是否有開(kāi)票,再做貸:增值稅銷項(xiàng),工作量很大,效率極低),我打算將每月進(jìn)銷項(xiàng)相抵后計(jì)算出的應(yīng)交增值稅額借:主營(yíng)成本(公司本部)貸應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)貸:銀行存款。是否可行?
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2020-01-22
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月初交稅時(shí)把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個(gè)科目怎么可以結(jié)平?
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2016-06-25
航天服務(wù)年費(fèi)280可全額抵扣,入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎
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2020-02-20
物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
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2018-03-02
購(gòu)進(jìn)交易性金融資產(chǎn)這塊,應(yīng)交增值稅為什么是 交易費(fèi)用可抵扣的呢
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2018-12-17
那么老師一當(dāng)月代開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時(shí)候,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么處理呢?
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2018-12-01
老師,上月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,那么這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),分錄里的“應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額”的數(shù)字是=17277.31(當(dāng)月進(jìn)項(xiàng))+上月留抵1685.74,對(duì)嗎?
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2019-08-09
C為什么是對(duì)的,C不是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地增值稅嗎?
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2019-08-14
九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,在乘以稅率。 支付時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
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2019-09-30
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以檢查了自己的帳,發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-03-24
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢?
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2017-09-08
開(kāi)票代扣代繳增值稅的,可以這樣做帳嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
當(dāng)月無(wú)應(yīng)交增值稅時(shí)可以借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額330元 貸:管理費(fèi)用330元嗎?是不是應(yīng)該有了應(yīng)交稅款后才可以這樣做啊
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2017-09-05