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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-02 15:30

你好,不需要的,小規(guī)模納稅人是沒有應(yīng)交增值稅三級明細(xì),只到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級明細(xì)就可以了的

Viburnum 追問

2018-03-02 15:32

恩好的,謝謝老師,我剛接手,以前的增值稅都掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅下面,現(xiàn)在我該怎么調(diào)賬呢

鄒老師 解答

2018-03-02 15:33

借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅    貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
你好,你可以做這個調(diào)整分錄

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好,不需要的,小規(guī)模納稅人是沒有應(yīng)交增值稅三級明細(xì),只到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級明細(xì)就可以了的
2018-03-02 15:30:15
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