物業(yè)公司,小規(guī)模企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅名下需要設(shè)“未交增值稅”明細(xì)科目嗎
Viburnum
于2018-03-02 15:28 發(fā)布 ??1123次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-03-02 15:30
你好,不需要的,小規(guī)模納稅人是沒有應(yīng)交增值稅三級明細(xì),只到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級明細(xì)就可以了的
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好,不需要的,小規(guī)模納稅人是沒有應(yīng)交增值稅三級明細(xì),只到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅二級明細(xì)就可以了的
2018-03-02 15:30:15
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Viburnum 追問
2018-03-02 15:32
鄒老師 解答
2018-03-02 15:33