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老師,廣告行業(yè)的增值稅納稅申報(bào)表中收入填在哪一行?
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2019-04-13
一般納稅人開(kāi)具的增值稅免稅發(fā)票,該如何填列申報(bào)表
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2021-10-06
賬上增值稅比申報(bào)表少10,請(qǐng)問(wèn)如果調(diào)整賬面做平,謝謝
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2024-01-13
增值稅申報(bào),填完報(bào)表和實(shí)際要交數(shù)據(jù)少了2分怎么辦?
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2020-02-24
小規(guī)模金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表填在哪一欄
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2019-04-11
增值稅納稅申報(bào)表里23行應(yīng)納稅額減征額是填什么數(shù)?
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2017-05-12
增值稅納稅申報(bào)表上的所屬行業(yè)對(duì)公司稅務(wù)有影響嗎?
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2018-07-12
肺炎疫情捐款1萬(wàn)元增值稅減免申報(bào)明細(xì)表如何填寫(xiě)
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2020-02-15
,老師小規(guī)模增值稅主報(bào)表里怎么沒(méi)有不開(kāi)票銷售申報(bào)
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2018-10-22
生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該如何填列?
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2017-06-17
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報(bào)表中,填在哪一欄里
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2019-04-10
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢(qián),這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn)我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹(shù)苗,我們問(wèn)的稅務(wù)局,那個(gè)稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額 填在增值稅申報(bào)表上抵消了銷項(xiàng)稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報(bào)表表二第六欄次中開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表報(bào)完以后,發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)票,請(qǐng)問(wèn)作廢申報(bào)表后,還可以給當(dāng)期勾選認(rèn)證么?
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2019-11-07
老師現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么還有成品油申報(bào)?還是要把開(kāi)車(chē)加油的情況記錄下來(lái)?還有上個(gè)月有個(gè)員工代開(kāi)一張10萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我要增值稅代扣代繳申報(bào)嗎?他是一年才一次可以用專項(xiàng)扣除嗎?
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2019-12-22
10月11日今天,金稅盤(pán)己抄稅增值稅申報(bào)表未填寫(xiě),金稅盤(pán)怎么就自動(dòng)清了(一般納稅人)?
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2019-10-11