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哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-11-10
哪些增值稅發(fā)票不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣
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2015-10-27
為啥期限已提完,凈值不是70000*0.05
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2020-07-27
老師您好,11月實(shí)際發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負(fù)數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,個(gè)人適用于增值稅起征點(diǎn),屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開(kāi)發(fā)票超過(guò)500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個(gè)稅是0,您說(shuō)的這里的800元是800元代開(kāi)增值稅發(fā)票還是800元直接是個(gè)稅是0?。?/span>
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費(fèi)9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實(shí)際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開(kāi)具增值稅專票9214.48元,讓我們開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)表,讓選已抵扣(實(shí)際剛拿到發(fā)票并沒(méi)有抵扣)。供電公司12月開(kāi)了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請(qǐng)問(wèn)1月份這個(gè)增值稅申報(bào)怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
19.某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為56萬(wàn)元,增值稅稅額為728萬(wàn)元;發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.12萬(wàn)元。該設(shè)備原值為60萬(wàn)元,已提折舊1萬(wàn)元不考慮其他因素,出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為()萬(wàn)元。A4B6c54 d56
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2020-03-19
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
如果有來(lái)生#公司招聘員工登錄的廣告收到的增值稅專票,備注欄寫了3月登13期,7月登13期,本月該怎么入賬,謝謝
1/549
2020-08-28
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
1/445
2023-07-13
收到一張19年2月1號(hào)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以認(rèn)證抵扣的最遲日期是什么時(shí)候?請(qǐng)給1個(gè)具體的日期,謝謝
1/860
2019-12-12
增值稅發(fā)票開(kāi)票員有什么要求?增值稅專用發(fā)票是必須要有開(kāi)票人,收款人,復(fù)核人姓名,增值稅普通發(fā)票是不是有開(kāi)票人就行,開(kāi)票人是管理員能行嗎?
1/6882
2018-08-27
月初從甲方收到一筆預(yù)付款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,第二個(gè)月中旬用進(jìn)項(xiàng)的增值稅專用發(fā)票卻無(wú)法抵扣,財(cái)務(wù)說(shuō)當(dāng)月稅當(dāng)月抵扣,現(xiàn)在那筆預(yù)付款已經(jīng)全額繳稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎,我怎么記得增值稅抵扣期限是360天呢
1/1002
2019-12-09
小規(guī)模企業(yè)工程在外地施工在外地代開(kāi)增值稅發(fā)票還是自開(kāi)增值稅發(fā)票。
1/544
2017-12-09
小規(guī)模在稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票也是3點(diǎn)稅率嗎
1/530
2016-07-22
我司進(jìn)行線上推廣活動(dòng),群眾通過(guò)微信平臺(tái)可以申請(qǐng)自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點(diǎn)進(jìn)我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購(gòu)買,我們返獎(jiǎng)勵(lì)給推廣大使。問(wèn)題:我們是否有義務(wù)給推廣大使去代開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開(kāi)?
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2020-04-17
是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納了增值稅等,這個(gè)季度填增值稅小規(guī)模申報(bào)表時(shí)不需要填已繳納的部分嗎?附表一和減免稅表需需填寫嗎?
1/873
2017-07-12