本期填寫(xiě)的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-07-04
期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2022-07-15
如果有來(lái)生#公司招聘員工登錄的廣告收到的增值稅專票,備注欄寫(xiě)了3月登13期,7月登13期,本月該怎么入賬,謝謝
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2020-08-28
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-07-13
增值稅發(fā)票開(kāi)票員有什么要求?增值稅專用發(fā)票是必須要有開(kāi)票人,收款人,復(fù)核人姓名,增值稅普通發(fā)票是不是有開(kāi)票人就行,開(kāi)票人是管理員能行嗎?
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2018-08-27
票據(jù)貼現(xiàn)的單月利息,是用到期值還是用票面價(jià)值算
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2019-03-22
通常說(shuō)的普票和專票有什么區(qū)別?專票是不是特指增值稅發(fā)票?
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2022-04-02
增值稅發(fā)票(專票跟普票)跨年還能使用?
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2018-12-27
你好!增值稅發(fā)票普票和專票的限額是一樣的嗎?
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2022-06-07
現(xiàn)在的新規(guī)定,發(fā)票上的單位不能開(kāi)統(tǒng)稱,如“批”,是針對(duì)所有類型的發(fā)票還是只針對(duì)增值稅專票和普票呢
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2017-09-09
由于上期的進(jìn)項(xiàng)未及時(shí)拿到,上期的增稅稅沒(méi)有交,用這個(gè)月留抵稅額補(bǔ)交上個(gè)月的增值稅怎么入賬
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2017-12-13
12月1日,采購(gòu) A 設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明金額23萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,注明增值稅稅額0.3萬(wàn)元。算增值稅稅額
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2021-09-28
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票
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2022-09-21
向一超市(一般納稅人)銷(xiāo)售糕點(diǎn),開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
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2023-10-23
有外經(jīng)證的,公司開(kāi)票的增值稅金額和外地預(yù)繳的增值稅金額。本公司這邊填附加稅表時(shí),增值稅填開(kāi)票的增值稅金額還是填兩項(xiàng)的差額?
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2020-03-01
期末應(yīng)交增稅1萬(wàn)元,年底3萬(wàn),那么這1萬(wàn)元的增值稅還需要繳納嗎
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2019-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī)。2019年3月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為300 000元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額2 600元。
(2)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅普通發(fā)票上注明的稅額為9 000元。
(3)銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)1 000臺(tái),含增值稅銷(xiāo)售單價(jià)4 52.0元/臺(tái);另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)531 100元、包裝物租金169 500元。
(4)采取以舊換新方式銷(xiāo)售A型洗衣機(jī)50臺(tái),舊洗衣機(jī)作價(jià)113元/臺(tái)。
(5)向優(yōu)秀職工發(fā)放A型洗衣機(jī)10臺(tái),生產(chǎn)成本2 106元/臺(tái)。
已知:增值稅稅率為13%,上期留抵增值稅額50 000元,取得的增值稅專用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。
請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)2019年3月所屬期應(yīng)繳納的增值稅額。
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2020-07-06
ABC有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般納稅人,適用稅率為13%其納稅識(shí)別號(hào)為460280304010296,增值稅納稅期限為1個(gè)月,2022年2月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)購(gòu)買(mǎi)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票15張,合計(jì)金額為1600.000元稅額為256000元、均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證,并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元,稅額為19200元,已通過(guò)認(rèn)證:取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份,金額為46350元,稅率9%,均為購(gòu)買(mǎi)原材料的
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2023-03-02
會(huì)計(jì)已做賬的增值稅專票,但是未將發(fā)票認(rèn)證且已過(guò)認(rèn)證期限,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上需要將該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
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2019-09-18
別人給我開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,開(kāi)票日期2017年7月15日,我在網(wǎng)上勾選的時(shí)候查詢不到這幾張發(fā)票,是咋回事啊
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2018-07-03
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