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現(xiàn)在增值稅申報(bào)系統(tǒng)外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷填在第幾行次
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2019-03-13
增值稅納稅申報(bào),填錯(cuò)了行了,過(guò)了屬期該怎么辦
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2019-09-29
老師,酒店住宿餐飲,小規(guī)模,增值稅季報(bào)怎么填呢
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2020-07-02
增值稅附表一,銷售額、銷項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),保存不了
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2017-04-08
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表,怎么填寫(xiě)1%的銷售額
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2020-04-01
這個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表8.9.10欄要填免稅銷售額
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2019-06-17
第二季度的增值稅納稅申報(bào)表填錯(cuò)了怎么辦呢?
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2017-10-12
小規(guī)模納稅人,有筆收入500,應(yīng)交增值稅15,那填企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入是填500,還是填485呢?
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時(shí)增值稅怎么填寫(xiě),附表上應(yīng)該填寫(xiě)利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)字,主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅,是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額,還是填余額
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2019-02-22
增值稅發(fā)票收到后是不是需要全部認(rèn)證,然后分情況,不能抵扣的在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)不填寫(xiě)就可以嗎,如果不認(rèn)證是不是會(huì)形成滯留票?
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2019-01-17
老師好,當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)。沒(méi)有開(kāi)票,后期可以2-3月一起開(kāi)嗎?小規(guī)模每季度,增值稅報(bào)表。直接填未開(kāi)票收入?后期再一起開(kāi)了,報(bào)表怎么填?
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2019-11-25
稅務(wù)改版后我的增值稅主表和附表數(shù)據(jù)怎么一直效驗(yàn)不過(guò)?請(qǐng)問(wèn)本期發(fā)生額該填普票金額么?本期扣除額是不是該填普票的稅額?
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2019-07-05
老師,增值稅附表3(服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn))是只有開(kāi)具了服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票,才填寫(xiě)的嗎?還是說(shuō)只要開(kāi)具了發(fā)票都得填寫(xiě)?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人本期有代開(kāi)的專票,那報(bào)稅時(shí)本期預(yù)繳稅額一欄是只填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅?附加稅本期已繳里填開(kāi)票時(shí)的附加稅對(duì)嗎
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2020-06-12
老師,請(qǐng)教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
4月份增值稅納稅申報(bào)表中 “未開(kāi)具發(fā)票”填寫(xiě)了50萬(wàn),5月份把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了 那么在5月份申報(bào)表中,這個(gè)50萬(wàn)應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊? (5月份申報(bào)表中,“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”這一欄次,是從稅控盤(pán)提取的,已經(jīng)包括這個(gè)50萬(wàn)了)
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2018-05-24
老師我想問(wèn)下申報(bào)增值稅,這個(gè)1-2-3應(yīng)該怎么填啊,公司有稅務(wù)機(jī),可以自己開(kāi)普通增值稅發(fā)票。然后公司開(kāi)了專用發(fā)票是在稅務(wù)局開(kāi)的,這個(gè)應(yīng)該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09
增值稅發(fā)票增量怎樣才能快速由萬(wàn)元版變成十萬(wàn)元版
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2019-07-26
齊老師,您好! 9月份我補(bǔ)開(kāi)了去年對(duì)方公司因?qū)F眰渥趦?nèi)容未填而作廢的7張紅字專票和對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專票,稅率原來(lái)都是10%,可是有一張誤填了9%,導(dǎo)致這個(gè)月的實(shí)際增值稅減少。請(qǐng)問(wèn)這月增值稅如何正確申報(bào)?謝謝您!
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2019-10-04