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報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)提示存在期初未繳稅款,怎么回事
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2020-03-19
請(qǐng)問轉(zhuǎn)出未交增值稅期末有余額的話需要處理嗎
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2018-08-10
科目余額表未交增值稅期初余額是付數(shù),說明什么?
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2018-09-18
公司短期理財(cái)不保本的利息收入,要繳納增值稅嗎?
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2019-03-22
請(qǐng)問借款合同規(guī)定日期沒收到利息,要交增值稅嗎
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2024-05-13
老師。這個(gè)是不是就表示我本期不用繳納增值稅了?
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2019-08-08
沒收逾期未收回的包裝物押金2.26萬元,求增值稅額
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2021-10-14
登記應(yīng)交增值稅費(fèi)明細(xì)賬,期初有余額也要填寫么?
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2019-09-25
老師好 增值稅及地稅可以分期付不,太多了十幾萬
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2016-07-19
剛注冊(cè)小規(guī)模,所得稅和增值稅長期O申報(bào)會(huì)怎樣?
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2018-04-21
小規(guī)模城建稅和教育費(fèi)附加是按季報(bào)還是按月報(bào)?一般納稅人呢?
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2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報(bào)個(gè)稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請(qǐng)問員工放棄買社保,他們的工資扣個(gè)稅后可以從公司賬戶發(fā)嗎?
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2016-12-09
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額)這兩個(gè)科目里期末都是有余額的,然后我們每個(gè)月計(jì)提增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對(duì)嗎?并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
增普票和專票開具有誤退回當(dāng)期和跨期都是一樣得處理嘛
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2018-07-05
19.某企業(yè)轉(zhuǎn)讓一臺(tái)舊設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為56萬元,增值稅稅額為728萬元;發(fā)生清理費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的裝卸費(fèi)為2萬元,增值稅稅額為0.12萬元。該設(shè)備原值為60萬元,已提折舊1萬元不考慮其他因素,出售該設(shè)備影響當(dāng)期損益的金額為()萬元。A4B6c54 d56
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2020-03-19
老師,我家是小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票,自己能開普通機(jī)打發(fā)票,2019年第四季度代開專票22235,自開普通機(jī)打發(fā)票180000,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-01-12
2×18?年 6?月 30?日,甲公司與乙公司簽訂租賃合同,合同規(guī)定甲公司將一棟自用辦公樓出租給乙公司,租賃期為 1?年,年租金為 200?萬元。當(dāng)日,出租辦公樓的公允價(jià)值為 8000?萬 元,大于其賬面價(jià)值 5500?萬元。2×18?年 12?月 31?日,該辦公樓的公允價(jià)值為 9000?萬元。2×19?年 6?月 30?日,甲公司收回租賃期屆滿的辦公樓并對(duì)外出售,取得價(jià)款 9500?萬元。甲公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投 資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,不考慮增值稅等其他因素。上述交易或事項(xiàng)對(duì)甲公司?2×19?年度損益的影響金額是()。 A.6100?萬元 B.500?萬元C.6000?萬元D.7000?萬元 老師給出的答案是6100,我怎么算的是7100啊
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2019-10-03
老師好,小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表,小規(guī)模代開專票,應(yīng)納稅額減征額—本期預(yù)繳稅額,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額—0.001,增值稅減免稅申報(bào)表數(shù)字不能更改,有什么方法把這0.001修改?就不去稅局窗口申報(bào)了
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2022-01-18
老師:出口退稅在離線版填寫完報(bào)關(guān)單信息后,需要填寫匯總數(shù)據(jù)那個(gè)表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22