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為什么已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具,在隨后的會(huì)計(jì)期間公允價(jià)值已上升且客觀上與確認(rèn)原減值損失后發(fā)生的事項(xiàng)有關(guān)的,原確認(rèn)的減值損失應(yīng)當(dāng)予以轉(zhuǎn)回,計(jì)入當(dāng)期損益。,而權(quán)益性工具就計(jì)入資本公積?
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2016-04-22
金融工具章節(jié)有個(gè)題目。涉及減值損失,在計(jì)算利息收入時(shí)有些是扣除了減值損失計(jì)算,有些是沒有扣除減值損失計(jì)算。 按照道理說投資收益是攤余成本*實(shí)際利率,那么攤余成本理應(yīng)扣除減值準(zhǔn)備部分的,怎么這題有的扣有的不扣。
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2019-06-24
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù),2019年應(yīng)收賬款減值都改成信用減值損失了嗎
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2019-04-10
小規(guī)模開出增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票納稅申報(bào)的區(qū)別
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2023-10-16
老師,作為出納,開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票怎么開呢
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2016-08-15
賓館拿的是普通增值稅發(fā)票兩聯(lián)的,一次拿了95張。還剩72張,然后我打發(fā)票時(shí)不小心點(diǎn)了退票,。去稅局買發(fā)票時(shí)人家要我把之前開過的23張拿出來,可有兩張已經(jīng)開過了的第一聯(lián)不見了怎么辦
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2019-06-26
購(gòu)進(jìn)貨物取得普通發(fā)票銷銷售出去能開增值稅發(fā)票嗎
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2015-11-09
老師好!我是小納稅企業(yè)財(cái)會(huì)人員,請(qǐng)問單位零售貨款入帳需要開增值稅發(fā)票嗎?如果要開普通發(fā)票,因?yàn)槊抗P金額小可以按每次零售清單按商品編碼分類集中每月打一張或幾張發(fā)票行嗎?
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2020-07-07
我單位是銷售器材的,在把器材交付給購(gòu)買方時(shí),已做收入,在填列增值稅報(bào)表時(shí)填了未開票項(xiàng)目,在以后我再給購(gòu)貨方開具增值稅發(fā)票,當(dāng)我開發(fā)票后,填增值稅報(bào)表時(shí)又要填已開票收入,那我不是做了重復(fù)收入了嗎,請(qǐng)部我應(yīng)該怎么做才好啊,謝謝!
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2016-05-26
工程完工時(shí)、公司開增值稅發(fā)票100萬、那要抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多少?
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2019-04-03
老師 我們收到銷售方開具的增值稅普票 對(duì)方給了我發(fā)票聯(lián)和這張綠色的第三聯(lián) 請(qǐng)問增值稅普票有第三聯(lián)嗎?而且我在增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn) 上面顯示結(jié)果不一致 請(qǐng)問這張發(fā)票有問題嗎?
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2021-10-26
已經(jīng)開了普通發(fā)票還可以重開增值稅發(fā)票嗎
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2016-01-18
差材料發(fā)票就多收了錢沒開增值稅發(fā)票給對(duì)方嗎?
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2020-06-17
當(dāng)月已經(jīng)入賬但是增值稅發(fā)票未認(rèn)證可以么?關(guān)于增值稅專票認(rèn)證是如何規(guī)定的?
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2019-03-28
你好,老師,出口還需要開增值稅發(fā)票?是不是就是開具出口專用發(fā)票(五聯(lián))那種。
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2020-02-17
老師,小規(guī)模季度普票開具了40萬,交增值稅是10萬的增值稅還是40的增值稅
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2024-09-29
誰(shuí)能給我一個(gè)失逃發(fā)票的回復(fù)?以前年度失逃發(fā)票,賬務(wù)處理,當(dāng)年年度發(fā)現(xiàn)失逃發(fā)票賬務(wù)處理其中稅務(wù)賬應(yīng)付賬款該怎么弄平
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2018-07-19
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬元,稅款3.78萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅什么時(shí)候開始征收的,怎么計(jì)算呢
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2016-10-14
老師,建筑工程的安裝服務(wù)的稅籌怎么來做,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝。
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2021-11-17