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老師,勞務(wù)發(fā)票三個(gè)點(diǎn)的外阜預(yù)繳,簡(jiǎn)易計(jì)稅法,可以取消個(gè)人所得稅么
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2019-07-02
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)本年度居住超過(guò)183天,境內(nèi)所得交稅,那么他的境外所得交稅嗎?
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2022-12-14
甲公司2022年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額1000萬(wàn),所得稅稅率 25%,會(huì)計(jì)與稅法有下列差異(假設(shè)遞延所得稅資產(chǎn) 及負(fù)債無(wú)期初余額): (1) 年初開(kāi)始計(jì)提折1日的設(shè)備,原價(jià)300萬(wàn),會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法按S年折舊日,稅法規(guī)定直線法按6年折舊,凈殘值均為4%; (2) 年初購(gòu)入隨時(shí)變現(xiàn)股票成本80萬(wàn)元,年末公允 價(jià)100萬(wàn); (3) 因違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)付罰款15萬(wàn); (4)年初面值購(gòu)入到期還本付;息國(guó)債投資100萬(wàn),年利率3%,作為攤余成本計(jì)量的投資核算。 要求: (1) 計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)交所得稅。 (2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、 ?遞延所得稅負(fù)債、所得 稅費(fèi)用,并作相關(guān)分錄。 (3) 分析對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和利潤(rùn)的影響結(jié)果
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2023-03-30
合伙企業(yè)的法人合伙人取得從合伙企業(yè)分得的利潤(rùn),而本身法人合伙人自身是虧損的,這部分收益可以彌補(bǔ)法人合伙人的虧損后有盈余才繳納企業(yè)所得稅么?
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2020-02-26
非居民取得股息紅利要交要交企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2020-07-17
2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司,該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬(wàn)元,賬面成本140萬(wàn)元,會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬(wàn)元,企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。 我理解是的是會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)60萬(wàn)收入了,稅法上只承認(rèn)12,不應(yīng)該納稅調(diào)減48嗎?為什么答案是調(diào)增12,迷糊了,感謝老師幫忙解答
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2023-07-31
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅減免所得稅額和減免所得稅額明細(xì)表不等怎么辦
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2022-04-13
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體戶的個(gè)人所得稅稅率表是一樣的嗎,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不應(yīng)繳納企業(yè)所得稅吧
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2024-03-26
老師:無(wú)法償付的應(yīng)付賬款只能記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這樣要交所得稅呢
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2016-09-01
怎么計(jì)算結(jié)果,企業(yè)所得稅和個(gè)稅
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2019-01-13
企業(yè)所得稅和增值稅時(shí)間不一樣
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2022-11-09
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么計(jì)提和繳納。
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2023-08-27
內(nèi)賬個(gè)稅和企業(yè)所得稅怎么處理?
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2021-04-19
財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅哪個(gè)先報(bào)
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2021-01-20
計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-05
商業(yè)企業(yè)中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)銷售商品,廠家給獎(jiǎng)勵(lì)這種情況,到時(shí)商家會(huì)以獎(jiǎng)勵(lì)款來(lái)提另外的商品
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2019-11-25
核定征收預(yù)繳企業(yè)所得稅,表格中的收入總額就填利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?匯算清繳時(shí)收入總額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入+營(yíng)業(yè)外收入?
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2019-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到三代手續(xù)費(fèi)返還,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司。1.科目應(yīng)該記在營(yíng)業(yè)外收入,還是其他收益? 申報(bào)了增值稅。但是這樣的話,2.增值稅的收入總額會(huì)和利潤(rùn)表上的收入總額對(duì)不上,咋辦? 3.所得稅那邊具體怎么操作申報(bào)這個(gè)三代手續(xù)費(fèi)的收入?在所得稅申報(bào)表的哪個(gè)表哪行申報(bào)。
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2022-04-08
企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照“其他所得”項(xiàng)目,全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅;政策說(shuō)是本單位以外的個(gè)人需交個(gè)稅 那本單位的員工需要交個(gè)稅嗎?
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2018-07-26