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年底從利潤分配分紅給股利比例有要求么
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2019-06-06
年底一年的勞務費怎么入賬,做工程施工的
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2019-12-11
年底,所有的其他應收款都得全部收回來嗎
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2021-09-21
小微企業(yè),年底是虧的,還要計提盈余公積嗎
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2017-01-09
老師,12月底的賬,應付賬款能有貸方余額嗎?
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2019-11-06
提供給銀行底單跟外匯金額對不上,怎么辦?
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2017-08-13
假定居民個人王某 2022年每月應發(fā)工資均為 30 000 元,每月“三險一金”等專項扣除為4500元、享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除合計2000元;已由扣繳義務人預繳完成。2022年 12月取得勞務報酬 30 000 元、稿酬 50 000 元;2022年大病醫(yī)療醫(yī)保范圍內自負費用 50 000 元;沒有減免稅收入及減免稅額等情況。2023年 2月扣繳義務人(任職單位)向王某提供了已辦理的子女教育及贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除合計24 000 元,已預扣預繳稅款 27 480 元等情況。王某向支付勞務報酬和稿酬的單位取得了已繳稅款的證據(jù):勞務報酬已預扣預繳 5200元,稿酬已預扣預繳 5600元。請說明2023年6月王某如何向主管稅務機關辦理匯算清繳。
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2023-06-07
(6)6月份將自己的一本小說手稿復印件在國內市場上公開拍賣,取得拍賣40000元(7)7月份甲企業(yè)為陳某購買了一輛小轎車并將所有權辦到陳某名下,已知該車購買價為450000元,甲企業(yè)在代扣個人所得稅稅款時允許稅前減除的數(shù)額為80000元(8)8月份與某出版社簽訂出版合同,陳某的一篇學術論文由該出版社出版,出版前取得預付稿酬10000元,9月份該論文正式出版,又取得稿酬30000元,10 月份因論文熱銷,又加印200冊,取得追加稿酬8000元。(9)11月份與一家培訓機構簽訂了半年的勞務合同,合同規(guī)定,從11月起每周六為該培訓機構授課一次,每次報酬300元,當月為該培訓機構授課4次(10)12月份取得含稅全年一次性獎金120000元,個稅稅款由單位全額負擔。問(3)陳某取得的紅利所得應繳納的個稅(4)甲企業(yè)為陳某購車應代扣代繳的個稅。(5)單位為陳某負擔的全年一次性獎金的個稅
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2022-06-12
2019年某高校教授陳某取得的收入如下: (1)一月從學校取得基本工資4000元,教授津貼5000元,因公出差取得差旅費津貼500元提取并繳付三險一金1819元 (2)四月因出版一部學術著作獲得預付稿酬兩萬元,六月正式出版后,又獲得稿酬三萬元 (3)7月2日,應邀到另一高校做一場學術報告,取得收入2000元,7月3日,應擔任另一高校博士論文答辯委員會委員,取得答辯費4500元 (4)八月取得國債利息收入1520元以及某上市公司發(fā)行的企業(yè)在利息收入1200元 根據(jù)上述資料試計算 (1)一月陳某從學校取得的收入,應預繳的個人所得稅 (2)陳某出版學術著作獲得的稿酬應預繳的個人所得稅 (3)陳某的學
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2020-06-30
老師,你好!我做出口報關數(shù)據(jù)匯總,自動跳出來這個數(shù)據(jù),但是我申報的增值稅期末留底是74664.71 ,這個是直接修改期末留底嗎?
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2021-07-07
下年底 就是現(xiàn)在12月底 會計都要干什么 別人說要結轉本年利潤 但這個不是每個月都結轉過了嗎 還有其他要做的事情嗎?
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2018-12-25
你好,老師我想問下稅控設備減免增值稅,增值稅不是轉成進項留底嘛,分錄直接做成減免稅款,怎樣體現(xiàn)出增值稅留底了呢
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2016-08-17
老師您好,請問申請留底退稅2019年有100萬,2022年三月有120萬,我申請完增量留抵20萬后還可以申請存量留底嗎,可以申請多少
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2022-04-03
企業(yè)所得稅月報營業(yè)成本到底要不要填期間費用,帶過我的會計都填的,可是按書面意思是不填的,我很困惑到底能不能填
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2020-07-06
公司要注銷了,賬上有幾百塊留底稅,放棄抵扣轉進費用里去了,賬上沒有留底稅了,國稅申報的時候是不是要做進項轉出啊
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2020-05-11
請問個體戶一般納稅人 下個月開始成為小規(guī)模納稅人 有留底進項稅 ,是不是月底之前開銷項發(fā)票 可以沖抵這個進項稅額?
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2020-05-14
老師,現(xiàn)在年底了,我們做利潤統(tǒng)計,以前這里都是手動出表。(收入減支出)我年底的時候是不是要把應收應付統(tǒng)計一下。再出數(shù)
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2019-12-25
如果到這月底 有些暫估的成本票還沒收到 就是調增納稅所得?匯算清繳的時候是匯算前收到就不用調 還是截止到20.12月底?
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2020-12-28
老師,像我們應收賬款和應付賬款如果出現(xiàn)負數(shù),年底要調賬,那么如果是預收賬款和預付賬款出現(xiàn)負數(shù),年底也要調賬嗎?
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2015-09-02
月底結轉增值稅,借:應交稅費-轉出未交增值稅5萬,貸:應交稅費-未交增值稅5萬,可借方預交增值稅有50萬,月底怎么結轉的?
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2019-02-27