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受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
一般納稅人,11月購貨款(發(fā)票已收)、銷售款(12月開發(fā)票)都已收到, 采購, 借:庫存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款10000 銷售 未收到發(fā)票:借:銀行存款 20000 貸:應(yīng)收賬款 20000 銷售 收到發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 17400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)2600
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2019-12-07
公司購入奧迪汽車一輛,已取得發(fā)票不含稅價(jià)318034.19,增值稅54065.81. 開具轉(zhuǎn)賬支票372100,這個(gè)分錄是這樣做嗎?借:固定資產(chǎn)-奧迪汽車 318034.19 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 54065.81 貸:銀行存款372100. 需要交車輛購置稅嗎?
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2016-12-30
附加稅是根據(jù)增值稅主表第34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅額填列還是根據(jù)第24行應(yīng)納稅額填列?因?yàn)橛型鈪^(qū)預(yù)交的,當(dāng)時(shí)預(yù)交已經(jīng)把2%的增值稅和附加稅交過了,再填寫的附加稅應(yīng)該按34行還是24行
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2018-09-10
12月份只有這兩張國稅局代開的銷售專票,國稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)用現(xiàn)金把稅交了,只有增值稅,老師,現(xiàn)在地稅這塊要交什么,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi),教育費(fèi),地方教育,要根據(jù)增值稅交嗎,還有企業(yè)所得稅,
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2016-01-12
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅、教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 借應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 城建稅 貸;銀行存款 但是我那完稅憑證上面已經(jīng)把增值稅、城建稅交完了 教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 怎么辦
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2017-07-07
老師,請(qǐng)問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)場(chǎng)就把增值稅扣掉了,那我做賬的時(shí)候能不能這樣做呢? 借:銀行存款 100, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.09 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 2.91 ,小規(guī)模能不能這樣做?
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2019-05-20
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千已交稅,這月把上月無票收入沖紅,這月交增值稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表里怎么添?沖紅的1千添在哪?
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2021-12-13
A公司為一般納稅人,7月本月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,票面金額是1000,進(jìn)項(xiàng)稅額為130,7月19日繳納增值稅20,7月20日銷售1200,銷項(xiàng)稅額為156,7月23日無票零售300,那么未交增值稅怎么計(jì)算?應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算
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2022-08-08
老師,有關(guān)交易性金融資產(chǎn)還是有些地方不太懂!比如賣出價(jià)比買入價(jià)更低,如何計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅?還有買入價(jià)100,中間漲價(jià)到200,最后賣出價(jià)150,那還是賣虧了嗎?增值稅就暫時(shí)不繳嗎
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2019-12-05
老師,我公司四月給a公司開了一個(gè)普票5.6萬,可是人家要專用的發(fā)票,所以我們五月有重回普票,開了增值稅發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)5月份已經(jīng)把四月的收入交過稅了,而五月,我公司給b公司開了6萬的專業(yè)發(fā)票,給a公司開了5.6萬的專業(yè)發(fā)票和15078.5元的代開工資專業(yè)發(fā)票。b公司匯款了。a公司沒有匯款5.6萬和15078.5元,請(qǐng)問我六月交稅按5.6萬 15078.5元 6萬交稅是嗎
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2016-06-12
老師我這里是不是附加稅那里選其他,免稅金額也填516.62是不是就只交定額360的我是不是多交稅了我是不到10萬免增值稅的
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2019-12-02
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅每月底要不要計(jì)提
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2021-03-09
補(bǔ)交增值稅怎么做分錄
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2021-11-09
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)有余額怎么處理呢
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2021-09-07
小規(guī)模每個(gè)月收入不到10萬的是免交增值稅的,在實(shí)際工作中,每個(gè)月確認(rèn)收入的時(shí)候都有應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)稅),因?yàn)槭羌緢?bào),最后這個(gè)貸方科目“應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅”如何平掉呢?
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2021-04-01
小規(guī)模季度達(dá)不到30萬那貸方一定要做應(yīng)交稅,應(yīng)交增值稅嗎
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2020-03-06
老師,之前期末留抵的稅額掛在借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)是因?yàn)橹坝械挚哿烁@M(fèi),現(xiàn)需要轉(zhuǎn)出稅額,分錄怎么做
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2024-06-03
補(bǔ)交增值稅,會(huì)不會(huì)涉及到所得稅的變動(dòng)?
1/1207
2017-07-30
老師我這邊這個(gè)紅字這一欄是不是改成應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅借方更好
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2019-06-11