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預(yù)估了成本,后期如何把賬調(diào)平
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2018-08-06
老師,麻煩問下,暫估的賬咋沖尼
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2020-11-30
老師,預(yù)收賬款需要暫估收入嗎
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2021-06-09
暫估庫存當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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2019-06-20
暫估工程款進(jìn)項票怎么做分錄
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2020-03-23
軟件著作權(quán)評估入賬能抵稅嗎
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2017-10-13
暫估年底發(fā)票未到 要怎么處理?
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2019-06-27
入庫煤的數(shù)量暫估多了怎么辦?
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2020-05-07
請問老師,'暫估收入怎么'做分錄?
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2019-08-05
老師,暫估是季度做,還是月末做?
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2020-11-04
請問老師,暫估成本怎么寫分錄?
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2020-11-10
預(yù)估的成本比實際的少怎么辦
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2019-01-23
就是公司的銷售,有的開了發(fā)票,有的沒有開發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理同樣的,就是采購也是有的商品入庫,但是發(fā)票沒來,是不是沒來發(fā)票的是暫估入庫呢 對于你提到的這兩種情況,賬務(wù)處理的方式如下: 1. **關(guān)于銷售方面:** - 對于已經(jīng)開出發(fā)票的情況,應(yīng)根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)銷售收入,并同時確認(rèn)應(yīng)收賬款或現(xiàn)金收入。 - 對于未開出發(fā)票但已發(fā)貨的情況,通常的做法是: - 在財務(wù)系統(tǒng)中記錄預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款(即,你已經(jīng)做了銷售,但客戶尚未付款)。 - 當(dāng)實際收到發(fā)票時,再調(diào)整相關(guān)的賬目。 2. **關(guān)于采購方面:** - 如果商品已經(jīng)入庫,但發(fā)票尚未到達(dá),按照會計準(zhǔn)則,可以采用“暫估入庫”的方法。具體來說: - 在月末或商品入庫時,先按商品的成本暫估入庫,并計入庫存商品賬戶。 - 會計分錄如下: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 等到下月初,沖回上月的暫估入庫,即: 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存商品 - 當(dāng)收到發(fā)票后,按照發(fā)票上的金額進(jìn)行正式入賬: 借:
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2024-10-24
我們?nèi)ツ陜蓚€公司沒有合并母子公司,今年合并了,合并報表的時候能把去年的賬一起合并嗎?
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2022-06-22
同一控制下控股合并與非同一控制下控股合并在購并日合并報表會計核算的主要區(qū)別是什么
1/2017
2018-04-23
企業(yè)對于已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的固定資產(chǎn),在尚未辦理竣工決算前,需要根據(jù)工程預(yù)算、工程造價或者工程實際發(fā)生的成本等資料,按估計價值確定固定資產(chǎn)的成本,并計提折舊,待辦理竣工決算后,再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值,但不調(diào)整已經(jīng)計提的折舊,給一下分錄
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2021-08-05
月初收到貨,然后就發(fā)貨了并且開了發(fā)票出去,但是進(jìn)項發(fā)票是月底進(jìn)來的,這個做賬流程是怎樣的,我準(zhǔn)備這樣做的,月初到貨未到票就是暫估入庫,然后開票出去就是按照發(fā)出的來開的,月末收到發(fā)票沖銷暫估入庫,做實際入庫分錄,這樣做對嗎,如果有問題,那么應(yīng)該怎么做好
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2018-06-12
比如之前連續(xù)幾月合計暫估2萬,并已全結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬,后收到專票1萬(不含稅庫存商品8000),沖之前暫估借:庫存商品-2萬,貸:應(yīng)付賬款-2萬。購進(jìn)借:庫存商品8000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2000,貸:應(yīng)付賬款1萬。在不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減2萬嗎,剩的多1.2萬怎么沖銷呢
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2022-03-22
服務(wù)業(yè)比如機械租賃公司,他們的收入我繼續(xù)租賃費,他們的成本費用也是機械租賃費,成本已經(jīng)通過對公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了,但是對方并沒有給我們開票,說要19年才開成本票,那我18年的成本就不夠,然后我們可不可以做暫估入賬?服務(wù)業(yè)怎么做暫估?以什么為原始憑證?
1/1895
2018-12-28
老師您好,財務(wù)報表合并,收入費用是按比例合并還是全額合并?
3/662
2023-06-20
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