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老師,會(huì)計(jì)賬面價(jià)值與稅法計(jì)稅基礎(chǔ)差額應(yīng)該是多少呢?確認(rèn)遞延所得稅的是多少?
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2021-06-09
我是中級(jí)延考的,請(qǐng)問下2022年的中級(jí)高效取證班課程在哪兒可以找到,我找不到了?
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2022-10-25
老師,再請(qǐng)教一下,公司收到的政府補(bǔ)助計(jì)入什么科目?是專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益?
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2019-05-28
請(qǐng)問計(jì)算商譽(yù)時(shí),被投資單位的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份,要不要確認(rèn)遞延所得數(shù)資產(chǎn)?怎么確認(rèn),和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21
老師,怎么簡單解讀這個(gè)政策:制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施延緩繳納第四季度部分稅費(fèi)政策,其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的50%,制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的全部。符合條件的企業(yè)(含個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶)通過電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)可選擇緩繳,便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
老師,上午好!問一下未決訴訟賬務(wù)處理??缒炅说馁~務(wù)處理。前一年發(fā)生時(shí) 借:營業(yè)外支出 1000貸:預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 1000并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。借:遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:所得稅費(fèi)用250.第一年確認(rèn)訴訟費(fèi)用1500借:以前年度損益調(diào)整500預(yù)計(jì)負(fù)債1000貸:其他應(yīng)付款1500.老師,遞延所得稅怎么寫分錄。具體上次老實(shí)講了。有點(diǎn)混淆了,麻煩老師指導(dǎo)下,謝謝!
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2020-08-10
老師,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的賬務(wù)處理的思路,幫我看下是否是這樣的。1.收到政府資金進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā),賬務(wù)處理:借:銀行存款,貸:遞延收益。2.研發(fā)支出:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出/資本支出,貸:材料/應(yīng)付職工薪酬/折舊。把費(fèi)用化支出損益化,借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用,貸:研發(fā)支出/費(fèi)用化支出。4.結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,貸:遞延收益
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2016-06-06
老師,這個(gè)勞保費(fèi)要開發(fā)票,要交銷項(xiàng)稅,收到勞保費(fèi)時(shí): 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 問題是存入專用賬戶有20萬發(fā)農(nóng)民工社保,繳納增值稅銷項(xiàng)稅是在基本戶扣繳的,遞延收益只有18.35萬,計(jì)提繳納農(nóng)民工社保結(jié)平遞延收益18.5萬,專用賬戶里多出的18.35繳納社保時(shí),該怎樣處理?入什么科目???
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2021-11-16
我們公司為小規(guī)模納稅人,每半年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。去年實(shí)際所得稅稅率5%,今年實(shí)際所得稅率2.5% 假設(shè)2021年6月應(yīng)收賬款金額101.14萬元(一年以內(nèi),計(jì)提比例4%),年初已提壞賬4.05萬元,賬面遞延所得稅資產(chǎn)余額0.094萬元。6月末如何做賬務(wù)處理?
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2021-06-25
我們公司是母子集團(tuán)公司,母公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但我發(fā)現(xiàn)子公司也有遞延所得稅資產(chǎn),這個(gè)科目,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,也有嗎?
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2018-04-26
老師。我想咨詢一下,上個(gè)季度我們公司進(jìn)行了固定資產(chǎn)一次性抵扣,產(chǎn)生了遞延所得稅負(fù)債,但是我們今年第一季度發(fā)生了虧損,調(diào)整了折舊之后還是虧損,我需要怎么怎么做賬,怎么塡寫企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)
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2021-04-12
1.甲公司本年1月1日開始計(jì)提折舊的某設(shè)備,取得成本為600000元,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為10年,假設(shè)凈殘值為0。假定計(jì)稅時(shí)允許按縮短年限法將折舊年限縮短為5年計(jì)提折舊,假設(shè)凈殘值為0。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率一直為25%。假定該公司不存在其他會(huì)計(jì)與稅收處理的差異。本年12月31日企業(yè)估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為540000元?!疽蟆坑?jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債。
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2020-06-06
學(xué)堂老師好。甲公司以增發(fā)市場價(jià)值為6000萬元的本公司普通股為對(duì)價(jià)購入乙公司100%的凈資產(chǎn),假定該項(xiàng)企業(yè)合并符合稅法規(guī)定的免稅合并條件,且乙公司原股東選擇進(jìn)行免稅處理。購買日,乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)相比較形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異1200萬元、可抵扣暫時(shí)性差異400萬元;購買日,乙公司不包括遞延所得稅的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值5000萬元。乙公司適用的所得稅稅率為25%。正確的有(?。?。 A.確認(rèn)商譽(yù)1000萬元   B.確認(rèn)商譽(yù)1200萬元   C.確認(rèn)因商譽(yù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債300萬元   D.不再進(jìn)一步確認(rèn)商譽(yù)的所得稅影響 為什么不確認(rèn)商譽(yù)啊
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2020-02-07
2013年度,通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本12739.44萬元,將2013年度費(fèi)用2088.97萬元延遲到2014年度入賬,將2013年度費(fèi)用1015.32萬元延遲到2015年度入賬,累計(jì)調(diào)增2013年利潤總額15843.73萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的 82.58% 2014 年度,通過少結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成本2785.83萬元,將2014年度費(fèi)3297.40萬元延遲到2015年度入賬,將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用2088.97元計(jì)入2014年度累計(jì)調(diào)增2014年利潤總3994.26萬元,占當(dāng)期披露利潤總額的446.15% 2015年度,佳電股份將前期調(diào)節(jié)的利潤從2015年1月份開始逐月分期消化,直至全部轉(zhuǎn)回,恢復(fù)真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況。其中,通過多結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品到主營業(yè)務(wù)成11067.11萬元,將應(yīng)計(jì)入2013年度費(fèi)用1015.32萬元計(jì)入當(dāng)年,將應(yīng)計(jì)入2014年度費(fèi)用3297.40萬元計(jì)入當(dāng)年,多計(jì)提減值準(zhǔn)備4458.16萬元,累計(jì)調(diào)減2015年度利潤總額19837.99萬元 公司將主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用2013~2015 年三年期間進(jìn)行“大挪移”,是否符合會(huì)計(jì)核算基本前提、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求?
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2023-06-14
老師,公司注銷,非貨幣型資產(chǎn)投資遞延納稅調(diào)整表是適用于哪種企業(yè)的匯算清繳
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在當(dāng)年沒有抵扣稅款可以順延到下一年進(jìn)行抵扣稅款嗎
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2021-01-05
老師廠房改造的遞延資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出里,營業(yè)外支出的二級(jí)科目要怎么寫?
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2019-07-03
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn),調(diào)整時(shí)是不是不能按照他這樣做啊,通俗點(diǎn)解釋,不然聽不懂
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2019-01-24
遞延所得稅’是什么類型的賬戶呢?還有可以跟分析下這個(gè)賬戶具體核算的內(nèi)容呢(^_^)
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2019-03-26