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老師可以給我解析遞延年金? 特不理解這個公式是為什么是(普通年金*復利現(xiàn)值呢?)
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2019-05-24
請問注冊公司,認繳資本時間怎么填寫?可以填寫2050年嗎?是時間越往后延長越好嗎?
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2022-03-10
老師,會計賬面價值與稅法計稅基礎差額應該是多少呢?確認遞延所得稅的是多少?
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2021-06-09
我是中級延考的,請問下2022年的中級高效取證班課程在哪兒可以找到,我找不到了?
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2022-10-25
老師,再請教一下,公司收到的政府補助計入什么科目?是專項應付款還是遞延收益?
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2019-05-28
請問計算商譽時,被投資單位的可辨認凈資產(chǎn)的公允價值和遞延所得稅有啥關系。
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2021-08-08
老師。每年12月份,要不要確認遞延所得數(shù)資產(chǎn)?怎么確認,和所得稅匯繳有什么關聯(lián)
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2019-04-21
老師這個分錄怎么寫 他不是通過以前年度損益調整轉留存收益 那怎么弄 借:遞延所得稅資產(chǎn)50 貸:這個對方科目是什么? 1602302080612
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2020-10-14
A公司2019年度利潤表中銷售收入7000萬元;銷售成本2000萬元,利潤總額為3 000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有: (1)發(fā)生的業(yè)務招待費100萬元。(2)向關聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元。 (3)廣告費和業(yè)務宣傳費400。(4)違反環(huán)保法規(guī)定應支付罰款250萬元。 請計算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù): (1)業(yè)務招待費的稅前扣除金額及納稅調整金額。 (2)向關聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調整金額。 (3)廣告費和業(yè)務宣傳費的稅前扣除金額及納稅調整金額。 (4)違反環(huán)保法規(guī)定應支付罰款的稅前扣除金額及納稅調整金額。 (5)應交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
甲公司于2020年12月購入一臺設備。該設備的入賬價值為600萬元,預計使用年限為5年,預計凈殘值為0,采用年限平均計提折舊,該設備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計提折舊,且使用年限與凈殘值均與會計相同。至2022年12月31日,該設備未計提固定資產(chǎn)減值準備。甲公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司2022年12月31日對該設備確認的遞延所得稅負債余額為( ?。┤f元
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2024-01-17
公司使用小企業(yè)會計準則,現(xiàn)在產(chǎn)生的因稅收上固定資產(chǎn)一次性扣除后,產(chǎn)生了遞延所得稅,需要用到遞延所得稅負債或資產(chǎn)這個科目嗎?如果用,如何做會計分錄,如果不用,又如何做做會計分錄,最好能寫出二年的分錄??謝謝老師
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2022-11-13
母公司銷售給子公司商品200件,銷售價5萬元/件,成本3萬元/件,當年銷售150件,每件銷售單價5萬元,年末結存該商品50件,年末該產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是每件3.6萬元,要求編制合并報表時與內部商品銷售相關的抵銷分錄? 答案:1、借:營業(yè)收入 100 貸:營業(yè)成本 900 存貨 100 2、存貨-跌價準備 70 貸:資產(chǎn)減值損失 70 3、借:遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 所得稅費用 7.5 問題: 存貨跌價準備是70萬,所得稅應該70*0.25=17.5才對吧?所得稅不應該是相反的抵銷分錄嗎?
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2018-08-25
老師,公司注銷,非貨幣型資產(chǎn)投資遞延納稅調整表是適用于哪種企業(yè)的匯算清繳
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)維護費在當年沒有抵扣稅款可以順延到下一年進行抵扣稅款嗎
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2021-01-05
老師廠房改造的遞延資產(chǎn)轉入到營業(yè)外支出里,營業(yè)外支出的二級科目要怎么寫?
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2019-07-03
這個遞延所得稅資產(chǎn),調整時是不是不能按照他這樣做啊,通俗點解釋,不然聽不懂
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2019-01-24
遞延所得稅’是什么類型的賬戶呢?還有可以跟分析下這個賬戶具體核算的內容呢(^_^)
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2019-03-26
老師,遞延年金求現(xiàn)值是遞元一年就是除(1+i)的1次方,如果2年是不是除2次方?
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2023-12-30
在西京醫(yī)院做的檢查費能在別的醫(yī)院報銷嗎,檢查時沒住院。做手術準備在延安做
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2019-05-28
老師:想問一下,計算商譽時什么時候該考慮扣除遞延所得稅什么時候又不考慮呢?
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2019-08-29