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老師,這個勞保費要開發(fā)票,要交銷項稅,收到勞保費時: 借:銀行存款20萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅1.65萬 貸:遞延收益18.35萬 問題是存入專用賬戶有20萬發(fā)農(nóng)民工社保,繳納增值稅銷項稅是在基本戶扣繳的,遞延收益只有18.35萬,計提繳納農(nóng)民工社保結(jié)平遞延收益18.5萬,專用賬戶里多出的18.35繳納社保時,該怎樣處理?入什么科目???
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2021-11-16
老師,我問一下 , 商標年延展服務(wù)費 5000元, 我是記入管理費用好呢? 還是無形資產(chǎn)好呢?
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2020-08-18
防護密閉接線盒我查到的是金屬制品開的卻是黑色金屬冶煉延壓品,有什么影響
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2024-01-06
共供應(yīng)商提供的產(chǎn)品延遲 還有質(zhì)量不合格的,我們給與罰款 ,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-12-27
您好,老師,請問出差延遲返回的應(yīng)該如何報銷呢?比如1號結(jié)束的,結(jié)果5號才回來
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2019-08-21
如果房租每個月是1608平米*45元/平,計入遞延資產(chǎn)的,那么每個月攤銷金額是多少呢?
2/1590
2019-12-15
公司收到政府收益性補助時,我錯把遞延收益記成專項應(yīng)付款了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
1/1490
2018-05-04
老師,你好,請問這個技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
1/1386
2022-01-15
第2小題中確認遞延所得稅負債為什么借方是其他綜合收益而不是所得稅費用
1/2804
2018-09-09
企業(yè)的預(yù)計負債會計如何處理?企業(yè)產(chǎn)生預(yù)計負債可以確認為遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
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2023-03-07
老師,你好,請問這個技術(shù)成果投資企業(yè)所得稅遞延納稅備案表怎么填寫呢?沒有呀。
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2022-01-15
如果保修期90天內(nèi)(在免費保修期到期后)沒有任何收入,那么只有9月30日之前的銷售才能獲得收入,而銷售收入的1/1可以獲得9個月的收入。9月30日的銷售意味著一天的收入。如果銷售進展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日,他們在延長保修期的銷售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此,在這9個月期間,30.9萬美元的未償債務(wù)平均為4.5個月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26
老師,日后事項,考試時,我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費,還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
甲公司于2017年12月1日收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助1 000萬元確認為遞延收益,至2017年12月31日相關(guān)資產(chǎn)尚未達到預(yù)定可使用狀態(tài),相關(guān)資產(chǎn)按10年計提折舊,該政府補助屬于應(yīng)稅項目。2017年12月31日遞延收益的計稅基礎(chǔ)為( )萬元,不太明白,這個為什么未來可抵扣的金額為1000萬元呢,遞延收益怎么就是負債類吶
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2020-07-23
若9月有利潤,產(chǎn)生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
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2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的情況就不需要年末進行所得稅費用調(diào)整了是嗎
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2017-07-12
去年的稅金因為制造業(yè)延緩繳費政策沒有交,現(xiàn)在需要補計提增值稅和附加稅嗎?
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2022-04-07
上海地區(qū)默認所得稅延緩繳納,如果是符合條件小企業(yè)什么時候繳納,如何繳納呢
3/505
2020-07-12
選項b我記得是確認為應(yīng)納稅暫時性差異,但不確認遞延所得稅…為什么這題不選
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2018-08-02