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下列各項(xiàng)有關(guān)職工薪酬的會(huì)計(jì)處理中,正確的是(  )。 A.與設(shè)定受益計(jì)劃相關(guān)的當(dāng)期服務(wù)成本應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益 B.與設(shè)定受益計(jì)劃負(fù)債相關(guān)的利息費(fèi)用應(yīng)計(jì)入其他綜合收益 C.與設(shè)定受益計(jì)劃相關(guān)的過去服務(wù)成本應(yīng)計(jì)入期初留存收益 D.因重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債產(chǎn)生的精算損失應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益
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2021-05-25
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額是取收入的千分之五和業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的60%低的那個(gè)數(shù),但因?yàn)楣窘衲陝偝闪?,沒有收入,所以是按什么額度扣除呢?
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2019-12-04
老師像業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額千分之五可以寫成0.5%嗎?
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2019-08-20
目前公司已經(jīng)是置業(yè)有限公司了,有房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)范圍,目前工地沒有開工,大部分都是老板在外面的招待費(fèi)和一些其他的費(fèi)用開支,這些費(fèi)用,是用損益類科目好還是用開發(fā)成本類科目?
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2018-08-29
請(qǐng)問公司賬戶購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品以及持有期間所取得的收益,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2022-05-10
業(yè)務(wù)招待費(fèi)同一天同一個(gè)餐廳同一個(gè)招待人但是招待不同單位是否存在什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-03-12
老師,如果我做了1筆沖減管理費(fèi)用的賬,涉及到去年的業(yè)務(wù),是不是需要用到以前年度損益調(diào)整,需不需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,可以計(jì)入本年費(fèi)用嗎?
1/2021
2020-04-02
老師,您看下對(duì)不,,,資產(chǎn)類借方有余額,負(fù)債和 所有者權(quán)益貸方有余額,成本類借方有余額,損益類余額為0, 但是在設(shè)置科目時(shí),主營(yíng)收入類在貸方有余額,主營(yíng)成本類,管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用借方有余額
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2022-01-04
公司車貸計(jì)什么科目應(yīng)付賬款 還是長(zhǎng)期應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
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2017-03-17
期末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅借方余額與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額不一樣,合理嗎?
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2019-02-20
企業(yè)的裝修費(fèi)共20多萬,需要待攤費(fèi)用嗎?需要幾年攤銷?可以直接記管理費(fèi)嗎?
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2017-01-06
本月有待認(rèn)證借方余額,所以應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債變中出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣合理嗎
1/664
2019-04-16
裝修費(fèi)按5年攤銷完畢,每個(gè)月都要做一次 借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 的分錄嗎?
1/566
2018-08-06
老師,民辦非企業(yè)單位年度檢查,提交上去以后狀態(tài)是:待受理。報(bào)告書在那打印
1/468
2023-03-19
這個(gè)一年的代理記賬費(fèi)我是直接計(jì)入費(fèi)用,還是要計(jì)入待攤費(fèi)用每個(gè)月分?jǐn)?/span>
1/2193
2019-04-09
過節(jié)了,公司走訪客戶花的錢,記管理費(fèi)用走訪費(fèi)可以嗎?還是銷售費(fèi)用招待費(fèi)
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2018-09-16
公司的辦公室裝修用的材料費(fèi)和人工費(fèi)記長(zhǎng)期待攤費(fèi)更合理還是在建工程 ?
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2023-10-08
法人快到退休年齡,是否需要轉(zhuǎn)換法人,才能申請(qǐng)辦理退休手續(xù),享受退休待遇
1/2865
2021-01-15
上年度暫估了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,待:其他應(yīng)付款~暫估費(fèi),下年度沖回怎么做分錄
1/2153
2021-05-20
老師請(qǐng)問 去年12月的稅控盤費(fèi)用480元, 當(dāng)時(shí)按借:管理費(fèi)用貸:銀行, 但是今年同事又給認(rèn)證了, 賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額38.86(稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整38.86, 5月份國(guó)稅申報(bào)時(shí)在附表1又 做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出480,賬務(wù)沒做處理, 現(xiàn)在申報(bào)表的期末留底跟賬里的剛好差480元怎么調(diào)賬呢?我也是醉了 借:以前年度損益調(diào)整38.86 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出38.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免480 貸:以前年度損益調(diào)整480 借:以前年度損益調(diào)整480 利潤(rùn)分配480 這是昨天老師給的答案,我總覺得好像還是哪里不對(duì)。
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2020-07-09