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老師好,在編制間接現(xiàn)金流量表時(shí),1:應(yīng)交稅費(fèi)增加應(yīng)該怎么調(diào),2:增值稅應(yīng)該怎么調(diào)呢?3:應(yīng)付職工薪酬貸方增加應(yīng)該怎么調(diào),4:應(yīng)付職工薪酬屬于研發(fā)無形資產(chǎn)的資本化薪酬還要調(diào)嗎?
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2020-06-22
請(qǐng)問老師,我們公司收到一筆員工生育津貼,用來沖抵工資,借銀行存款1000,貸管理費(fèi)用-工資1000,是不是也該要沖掉應(yīng)付職工薪酬啊,借應(yīng)付職工薪酬-工資-1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資-1000.沒錯(cuò)吧
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2020-01-09
老師,給員工買超市購物卡,借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。為什么要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下???不可以直接借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金嗎?
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2019-05-10
公司員工出去旅游的費(fèi)用,可以寫成,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款,還是說,要通過應(yīng)付職工薪酬過一下,寫成借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:銀行存款
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2019-08-19
老師你好,我想請(qǐng)問下,員工報(bào)銷職工教育經(jīng)費(fèi)。這個(gè)是要先計(jì)提:借:管理/銷售/制造費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費(fèi)。然后借:應(yīng)付職工薪酬。貸:銀行存款:還是直接借:應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款
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2016-09-08
2018福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算,直接計(jì)入的管理費(fèi)用-福利費(fèi),在2018匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬要加上這塊核算嗎?然后在按照加了福利費(fèi)之后的職工薪酬的14%來計(jì)算福利費(fèi)是否超標(biāo)嗎?
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2019-04-15
2020年年初,要把今年的賬設(shè)輔助賬(我們公司多家店的),但是應(yīng)付職工薪酬亂了,實(shí)在是亂了,往年的應(yīng)付職工薪酬和今年的應(yīng)付職工薪酬都沒有做明細(xì)賬,這個(gè)科目的數(shù)亂了,不準(zhǔn)確,怎么辦?
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2019-12-21
老師,計(jì)提社保的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保還需要加三級(jí)科目養(yǎng)老嗎?還是直接是應(yīng)付職工薪酬-社保就行
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2020-04-13
個(gè)稅申報(bào)的工資當(dāng)期收入和賬面計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬有差異的話,匯算清繳是否需要調(diào)整《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》?
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2021-01-08
老師,上半年臨時(shí)工工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬一工資科目了,想調(diào)整為應(yīng)付職工薪酬一勞務(wù)費(fèi),可以直接調(diào)嗎?要附什么原始憑證
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2019-06-30
小規(guī)模納稅人,在2019年多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬薪酬,是在沖紅2020年嗎?跨年了沒有以前年度損益調(diào)整科目要怎么辦,怎么做分錄?
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2020-07-22
老師 您好 企業(yè)匯算清繳 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 合計(jì)的總總數(shù) 需要等于期間費(fèi)用表里面職工薪酬那個(gè)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)嗎
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2024-05-20
老師,員工宿舍的水電費(fèi)(公司為員工出錢),做分錄, 借:管理費(fèi)用/職工薪酬/福利 貸:庫存現(xiàn)金 這樣寫對(duì)嗎?為什么要經(jīng)過職工薪酬呢?
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2019-07-07
老師您好,請(qǐng)問員工的體檢費(fèi),,借管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款就行對(duì)嗎?不需要其他應(yīng)付款吧
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2022-01-21
員工聚餐入福利費(fèi)的話,是不是要經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”這個(gè)科目?分錄這樣寫嗎??? 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金/銀存/其他應(yīng)付款-老板
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2019-06-17
老師 我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)之前的分錄做錯(cuò)了。情況是這樣: 摘要“計(jì)提社?!?寫分錄的時(shí)候?qū)懗闪?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付職工薪酬-社保 是負(fù)4000 應(yīng)付職工薪酬-工資有余額4000 怎么平呢?
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2023-10-19
員工薪酬的計(jì)算法是員工薪酬?30天在減去休息天數(shù)嗎
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2020-11-18
這月補(bǔ)交的住房公積金10044是不是也要記到職工薪酬呢[抱拳]
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2018-05-29
稿酬特許權(quán)使用費(fèi)收個(gè)稅不是要按應(yīng)納稅額的百30%減征嗎?
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2019-04-30
是不是所有涉及職工的錢都要先在“應(yīng)付職工薪酬”科目計(jì)提?
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2019-05-11