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我們公司銷售報銷的一些茶葉費發(fā)票已計入業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)稅務(wù)局查賬后說茶葉費不能計入業(yè)務(wù)招待費,讓調(diào)出來視同銷售繳納增值稅并按20%偶然所得補繳個人所得稅,稅局這樣做合理嗎?
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2021-03-08
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳的時候要調(diào)整,應(yīng)納稅額要調(diào)增,補繳所得稅,怎么做分錄好點
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2021-03-05
茂林公司2019年相關(guān)資料如下:取得銷售收入8000萬元,發(fā)生銷售費用1540萬元(其 中廣告費1300萬元):管理費用960萬元(其中業(yè)務(wù)招待費80萬元)。 要求:以萬元為單位,分別計算廣告費的當年扣除額和業(yè)務(wù)招待費的扣除限額。
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2023-03-11
匯算清繳企業(yè)所得稅,原來-68242.79,調(diào)-67625.19,調(diào)增業(yè)務(wù)招待費617.60,這種情況怎么處理,需要做分錄嗎?
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2020-05-15
老師好,匯算清繳調(diào)整明細表的15行:業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是按照營業(yè)收入的萬分之五和發(fā)生額的60%比較熟小填入嗎?業(yè)務(wù)招待費都是調(diào)增嗎一般?
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2019-04-17
老師,利潤表上的管理費用只有開辦費、業(yè)務(wù)招待費、研究費用、財務(wù)費用。但是,還有辦公費,油費等的,怎么算呀,油費就不能填列了嗎,外賬
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2016-09-03
老師,你好,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費問題,1.員工活動聚餐的餐費,放入管理費用 職工福利費,是不是可以按照工資的14比例扣除。 2.員工出差的餐費,可以放入差旅費全額扣除嗎。 3.企業(yè)組織職工培訓,培訓就餐可以放入,職工福利費里面嗎。以上三種餐費可以不作為業(yè)務(wù)招待費嗎,不執(zhí)行收入千分之五和實際發(fā)生額百分之六十,孰小原則。
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2021-05-13
我從卡里去了3000元現(xiàn)金,用于領(lǐng)導來我公司安排住宿、訂房間的預付款,過了2天,我去酒店結(jié)算,產(chǎn)生住宿費:2802,退了現(xiàn)金198,給我,我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的:預定房間:借:預付賬款3000 貸:銀行存款3000;結(jié)算時:借:銀行存款198 管理費用-業(yè)務(wù)招待費2802,貸:預付賬款3000,做內(nèi)賬,這樣做對嗎?作為出納,退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎?還是直接用一張付款憑證?我應(yīng)該怎么處理?
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2018-01-18
老師,業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費,職工福利費,的進賬發(fā)票,可以做進項抵扣嗎
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2021-02-26
老師業(yè)務(wù)招待費開普票能抵扣進項稅不?允許所得稅稅前扣除嗎
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2017-07-31
老師,企業(yè)所得稅的匯算清繳,其中的業(yè)務(wù)招待費,請問在A105000下的哪個表格中調(diào)整?
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2020-05-13
老師,我有一個問題,公司購入的白酒,我不想計入業(yè)務(wù)招待費,因為稅法上的話,不能全部抵企業(yè)所得稅,我記得是發(fā)生額的60%,且不能超過全年收入的5%那我不計入業(yè)務(wù)招待費,那我可以計入管理費用-職工福利費嗎
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2024-02-28
公司有外地的應(yīng)聘者過來面試,來回的動車票由公司承擔,那報銷單是由我們公司的人事填寫,款直接打給應(yīng)聘者可以嗎,發(fā)票是個人名字,該費用可以在企業(yè)列支并稅前扣除嗎?應(yīng)該列入管理費用的哪個二級科目呢,業(yè)務(wù)招待費還是招聘費呢?
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2018-08-27
老師我們公司是做IT技術(shù)服務(wù)的,就是她們平時出差的住宿費,交通費,與客戶吃飯是入 管理費——差旅費還是 制造費用——差旅費 吃飯的,自己內(nèi)部吃飯管理費用——業(yè)務(wù)招待費? 與客戶吃飯——業(yè)務(wù)招待費? 還有就是我們會有出差補貼的話是怎么入賬的
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2020-01-13
售后服務(wù)網(wǎng)點職工薪酬,銷售商品糾紛發(fā)生的訴訟費,為拓展市場發(fā)生業(yè)務(wù)招待費,這些分別屬于銷售費用還是管理費用
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2020-06-08
企業(yè)外購一條項鏈送給客戶,取得普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理呢?這個直接借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 就可以了嗎,是否視同銷售呢
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2017-07-14
無任何憑證的煙酒用于業(yè)務(wù)招待費或者送人如何賬務(wù)處理,影響企業(yè)所得稅嗎?
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2020-01-08
老師,開的電子發(fā)票不征稅普通發(fā)票預付充值卡,可以這樣做嗎 贈送客戶用的嗎 借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費,貸 預付賬款_預付卡 借 預付賬款 貸 銀行存款類
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2019-06-19
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對外經(jīng)營。平時采購的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費用~業(yè)務(wù)招待費對嗎?還是放在:管理費用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23
老師,餐費發(fā)票記入管理費用,二級科目業(yè)務(wù)招待費,還是餐費,匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎
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2022-03-30