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編制以下業(yè)務(wù)題的會(huì)計(jì)分錄: 某企業(yè)用庫(kù)存現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元。 企業(yè)計(jì)提本月辦公用房的折舊費(fèi)2 600元。 公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)60 000元,均用銀行存款支付。 企業(yè)轉(zhuǎn)賬支付金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)500元?!?/span>
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2020-05-13
企業(yè)籌建期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以稅前扣除嗎? 我們企業(yè)2018年籌建,一直沒(méi)有收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40000多元,主要是餐飲和住宿費(fèi)用,這樣我在2018年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以扣除嗎,可以部分可以扣除
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2019-05-13
老師,這道題怎么解,成化公司在當(dāng)年的5月底業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額已達(dá)(10(萬(wàn)元。為了達(dá)到少交稅的目的,將招待費(fèi)壓縮到12萬(wàn)元以?xún)?nèi),經(jīng)理和會(huì)計(jì)人員商定,以報(bào)銷(xiāo)勞保用品為名套取現(xiàn)金,用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。會(huì)計(jì)人員隨即從某勞保用品商店搞到幾張空白發(fā)票,自行編造填列有關(guān)數(shù)據(jù),共計(jì)(18(萬(wàn)元。會(huì)計(jì)人員依據(jù)這些偽造的發(fā)票,借記“制造費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”科目,套取現(xiàn)金(18(萬(wàn)元,全部以個(gè)人名義存儲(chǔ),專(zhuān)門(mén)用于壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的超支。 請(qǐng)問(wèn)清查人員對(duì)上述違法行為應(yīng)怎樣進(jìn)行查處?
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2019-06-06
老師,請(qǐng)問(wèn) 就是我們車(chē)床 買(mǎi)了2臺(tái)沖床,請(qǐng)外來(lái)的師傅幫忙改機(jī)請(qǐng)吃飯的餐費(fèi)記入哪個(gè)明細(xì)科目啊 只是請(qǐng)改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個(gè)二級(jí)科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫(xiě)什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫(xiě)出二級(jí)明細(xì)就可以了 不知入哪個(gè)好
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2019-08-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰意思平時(shí)做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣,然后到了匯算清繳如果超過(guò)年度營(yíng)業(yè)收入千分之5了,然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
像小規(guī)模納稅人,餐費(fèi)每月,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過(guò)多少
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2017-02-10
公司用的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表出來(lái)格式與稅務(wù)申報(bào)表的格式不一樣 比如管理費(fèi)用沒(méi)有明細(xì) 稅務(wù)申報(bào)表上卻有 其中開(kāi)辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)這些明細(xì)一定要填寫(xiě)嗎?直接填寫(xiě)管理費(fèi)用的總額可以嗎?
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2019-10-15
老師好,請(qǐng)問(wèn) 公司日常的員工工作餐費(fèi)發(fā)票, 會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用——餐費(fèi)。大額的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 這兩個(gè)費(fèi)用 ,在匯算清繳時(shí),可以一起按照 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的扣除方法, 按照發(fā)生額的60%扣除,最高不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的5‰ 可以這樣嗎? 老師我是新手,請(qǐng)您講解。謝謝您
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2018-12-24
老師,我公司自建廠房,在建工程科目二級(jí)科目設(shè)建筑工程和待攤支出,待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等,廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí),待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?謝謝老師
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2019-09-26
公司的餐飲發(fā)票計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是既可計(jì)入管理費(fèi)用,也可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
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2017-08-17
郭老師 一般企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整 職工福利費(fèi)*14% 工會(huì)我們不涉及 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整 還有沒(méi)票的支出調(diào)增 別的還有什么需要調(diào)整的嗎
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2024-03-13
會(huì)計(jì)基礎(chǔ):假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品:A產(chǎn)品2022年1月份,A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)1月1日,該銀行通知,B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日,銷(xiāo)售給B公司A產(chǎn)品3000件,單位售價(jià)280元,貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日,開(kāi)出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張,支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 (4)1月6日,開(kāi)出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日,生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克,計(jì)20000元;領(lǐng)用乙材料500千克,計(jì)5000元。 (6)1月10日,購(gòu)入乙材料10000千克,單價(jià)10元,貨款100000元以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日,用現(xiàn)金支付行政管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日,收到環(huán)保部門(mén)罰單,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日,用現(xiàn)金支付銷(xiāo)售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問(wèn)題)
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2022-12-13
我們老板拿對(duì)公賬戶(hù)直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呢啊 可以直接;借;管理費(fèi)用 200.貸:銀行存款200
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2017-10-20
老師, 例如今年3月份入的去年的招待費(fèi)發(fā)票 ,20年管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50000元,這比招待費(fèi)記以前年度損益調(diào)整是2000元,這個(gè)怎么填?賬載金額和稅收金額,假如不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的千分之五,我填費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候賬載金額填50000,表自動(dòng)算出了稅收金額50000*60%=30000元,那這個(gè)2000怎么填表,也屬于20年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊
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2021-04-30
我公司是2017年成立的,開(kāi)發(fā)了一個(gè)項(xiàng)目,2019年4月底拿到預(yù)售許可證的,請(qǐng)問(wèn)從公司的籌建期是從成立之日起到拿到預(yù)售證為止嗎?若是的話(huà)我之前應(yīng)該記入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的做到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中的,在18年的江算清繳中進(jìn)行了調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)該如何補(bǔ)救?
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2019-09-23
聽(tīng)課后問(wèn)題如下:麻煩老師回下我1:辦公用品要是開(kāi)票直接這樣開(kāi)了,那明細(xì)附在后面可以嗎?2:業(yè)務(wù)招待費(fèi)是可以抵扣的哦?3:當(dāng)月付款,下月開(kāi)票的業(yè)務(wù),是支付時(shí)借:預(yù)付賬款,貸現(xiàn)金/銀行 下月收到票做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,第二個(gè)分錄是在當(dāng)月做賬掉,下月收到發(fā)票附后面,還是下月再做分錄
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2020-05-12
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)5000元包括在內(nèi)后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-14990元,公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整2000元,那么調(diào)整完之后的納稅基數(shù)變成了-12990元,還是企業(yè)所得稅還是0元呢
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2017-03-21
餐費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)“管理費(fèi)用”或者“銷(xiāo)售費(fèi)用”科目報(bào)銷(xiāo),不過(guò)所得稅稅法規(guī)定,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的餐費(fèi)是只能按照發(fā)生額的60%稅前抵扣,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。我們公司今年就沒(méi)有收入怎么辦?
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2017-11-02
一個(gè)制造企業(yè),今年初進(jìn)行的稅務(wù)登記,預(yù)計(jì)3年內(nèi)沒(méi)有收入,那么這一年發(fā)生的工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、租車(chē)費(fèi)12萬(wàn),辦公室裝修費(fèi)8萬(wàn),等費(fèi)用如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-12-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我公司年報(bào)時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)等類(lèi)似增項(xiàng)目,那最后的所得稅是不是要按最終申報(bào)的金額來(lái)填,且那樣的話(huà),那資產(chǎn)負(fù)債表這些也就要跟著變更喲!
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2020-05-28