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老師,我報(bào)增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額怎么計(jì)算(營(yíng)改增)
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2018-08-06
計(jì)算信用政策改變后稅前利潤(rùn)的增加額 為什么要加這個(gè)37.5,不是減去?
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2023-06-05
老師,2019年5月份支出了一筆咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開(kāi)始按月攤銷(xiāo)費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi)29874.21 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對(duì)方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶(hù),要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好!我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢(xún)費(fèi),已做賬計(jì)入2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票的日期是在2021年(在匯算清繳前),這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2021-01-09
老師請(qǐng)問(wèn)管理咨詢(xún)公司簽的咨詢(xún)服務(wù)合同收到咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
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2020-07-10
鄒老師,請(qǐng)問(wèn)您在嗎?剛剛我咨詢(xún)了一下點(diǎn)了好評(píng),再咨詢(xún)你的時(shí)候就不能咨詢(xún)了
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2019-08-14
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,接受某境外公司為其提供的咨詢(xún)服務(wù),甲公司支付境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬(wàn)元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額,并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-10-28
老師,我想咨詢(xún)您關(guān)于公司車(chē)處理了,收到了錢(qián),對(duì)方不要發(fā)票,我該怎么報(bào)增值稅了
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2019-05-22
你好,我想咨詢(xún)一下。,增值稅專(zhuān)用發(fā)票聯(lián)丟失,但是抵扣聯(lián)還在像這種情況下怎么辦?
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2020-12-18
老師,咨詢(xún)一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-05-07
我入職創(chuàng)業(yè)孵化基地,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是服務(wù),咨詢(xún)業(yè)務(wù),現(xiàn)增加的代銷(xiāo),有超營(yíng)業(yè)范圍嗎?
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2019-08-14
老師,您好,咨詢(xún)一下,農(nóng)業(yè)機(jī)械是免征增值稅的我報(bào)稅您幫我看一下是這么報(bào)的嗎
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2019-09-04
企業(yè)管理的咨詢(xún)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票哪些可以抵扣另外個(gè)人是否可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)票
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2017-12-01
咨詢(xún)一下收到銀行開(kāi)的手續(xù)費(fèi)增票,之前在收到匯單的時(shí)候已經(jīng)做過(guò),怎么入賬啊
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2019-06-13
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,年末需繳納一筆增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)需做計(jì)提嗎,分錄該怎么寫(xiě)
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2021-01-17
你好老師,我想咨詢(xún)一下單位出租房產(chǎn)在小規(guī)模增值稅申報(bào)表中屬于服務(wù)收入嗎?
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2019-11-06
您好老師,我想咨詢(xún)下外貿(mào)企業(yè)出口申報(bào)增值稅時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)附表二需要填寫(xiě)數(shù)據(jù)嗎
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2024-02-22
老師你好,我想咨詢(xún)沙子進(jìn)口增值稅,是交全額的13。還是貿(mào)易差額的百分之十三呢
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2021-06-16
你好,想咨詢(xún)一下,我們是原18年全年都是0申報(bào),現(xiàn)在調(diào)整18年收入30萬(wàn),只有增值稅這一塊有交稅,已經(jīng)去稅局改了申報(bào)表了,沒(méi)有企業(yè)所得稅。我現(xiàn)在想知道的是這30萬(wàn)收入是在現(xiàn)在做以前年度損益調(diào)整還是說(shuō)去18年改收憑證 專(zhuān)家是說(shuō)收入做到18年 稅金和滯納金做到19年 那我現(xiàn)在改2018年收入憑證的話我應(yīng)該怎么做呢 2018年借:應(yīng)收 貸:收入 2019年借;以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)是這樣嗎
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2019-12-02