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應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬的期初余額為0的話還要在賬簿上寫期初余額嗎
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2023-10-15
增值稅專用發(fā)票以及出口發(fā)票有沒(méi)有使用期限?如果過(guò)了期限要怎么辦?
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2017-06-18
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個(gè)分錄嘛,內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區(qū)別在哪里呀?
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2024-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對(duì)的吧
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2025-07-23
如何分析?第一步:不含增值稅 第二步:含增值稅,第三步:不含增值稅
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2020-03-26
你好!應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的區(qū)別
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2020-05-09
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個(gè)季度3600元。九月代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加,今年逾期繳費(fèi),已經(jīng)計(jì)提,現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加,城市建設(shè)維護(hù)稅,為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),,但是加上上期留底還是不用交增值稅 這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅指未交增值稅嗎
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2019-06-13
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄嗎?正常應(yīng)交增值稅期末該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-20
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個(gè)季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計(jì)加總的增值稅第三個(gè)月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中,然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,未交增值稅中呢?第四個(gè)月就直接繳納,做賬借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
老師你好,我想咨詢一下,就這個(gè),就是當(dāng)月多交的。對(duì)于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個(gè)月的話,再用那個(gè)應(yīng)交的增值稅茶室跟這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額相抵。 那要是就是說(shuō)那個(gè)。銷項(xiàng)稅大于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,完了沒(méi)交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。那就是下期如果說(shuō)再有那個(gè)。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
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2020-02-28
老師,由于財(cái)務(wù)的疏忽,未知增資的具體時(shí)間,公司章程一直存放老板處,逾期了很久,這樣的情況怎么處理比較好?立刻增資,然后可以不去修改章程嗎?因?yàn)樯婕傲擞馄?/span>
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2020-04-05
會(huì)計(jì)報(bào)表重述增加了期初數(shù),但當(dāng)期會(huì)計(jì)調(diào)整分錄同樣增加,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)記錄,如:上期漏記資產(chǎn)100,重述會(huì)增加100的期初數(shù),調(diào)整分錄也增加100,這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致期末虛增100的資產(chǎn)
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2020-02-10
一般納稅人采購(gòu)物料進(jìn)行固定資產(chǎn)改造,取得增值稅專用發(fā)票,是否能進(jìn)行稅前抵扣
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2016-10-07
4s店改造,得到個(gè)增值稅專用發(fā)票,鋼構(gòu)件加工5萬(wàn)元,這個(gè)能不能直接一次性做費(fèi)用?
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2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
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2017-06-08