五金件的加工用什么科目,發(fā)票開過來的編碼是勞務(wù),名稱是五金件加工
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2023-06-02
錄入商品的時候是入的單位是件,我開票的時候可以把件直接改成支嘛?
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2020-06-07
公司代理了工程軟件,軟件公司給開票,進(jìn)項,應(yīng)該算庫存吧,該怎么入賬呢
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2019-03-14
企業(yè)車輛維修部門,外購車輛維修部件,報銷部件發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
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2019-01-19
商品銷售,商品和配件是單獨(dú)采購的入庫的,銷售報價里面包含了商品裸價和配件,發(fā)貨時候是商品和配件等成套發(fā)貨,開發(fā)票用體現(xiàn)配件嗎?
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2020-07-01
已知:某企業(yè)只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,其有關(guān)資料如下:生產(chǎn)量為30件
售量為2600件,期初存貨為零:貢就邊際率為50%:原材料為20元
計件工資為8000元,其他變動性制造費(fèi)用為每件0.80元,固定性制造
用總額為4000元,變動性銷售與管理費(fèi)用為每件040元,國定性箱售
管理費(fèi)用總額為600元
要求
(1)根據(jù)給定的貢獻(xiàn)邊際率確定售價
(2)按兩種方法計算單位產(chǎn)品成本
(3)按兩種成本法編制利潤表
1(4)說明兩種成本法計算的營業(yè)利潤不同的原因
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2021-06-28
(1)4日,銷售給永發(fā)公司甲產(chǎn)品1000件,每件售價500元,乙產(chǎn)品200件,每件售價160元,貨款為532000元,增值稅稅額為69160元,價稅款均已收存銀行。
(2)16日,開出轉(zhuǎn)賬支票,支付本月的廣告費(fèi)3200元,增值稅稅額192元。(3)16日,銷售給永達(dá)公司甲產(chǎn)品400件,每件售價500元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,價稅款尚未收到。
(4)18日,向永星公司出售原材料,貨款20000元,增值稅稅額為2 600元,價稅款均已收存銀行。
(5)19日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付行政管理部門的辦公費(fèi)9200元,相關(guān)稅費(fèi)忽略不計。
(8)20日,收到星海公司違反合同的違約金5000元,存入銀行。(9)21日,以銀行存款向某遭受洪災(zāi)地區(qū)捐贈救濟(jì)金24000元。
(10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品的成本,本月銷售甲產(chǎn)品1400件,單位成本240元/件,銷售乙產(chǎn)品200件,單位成本110元/件。
(11)31日,結(jié)轉(zhuǎn)向永星公司出售原材料的成本12000元。
(14)31日,通過銀行結(jié)算本季度短期借款利息36000元,其中10月、11月已計提應(yīng)付利息24000元,本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的利息
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2023-12-11
資料:某企業(yè)采用簡化分批法計算產(chǎn)品成本,相關(guān)資料如下:
(1) 6月份投產(chǎn)的產(chǎn)品批號及產(chǎn)品完工情況:
601批號: A產(chǎn)品30件,6月1日投產(chǎn),6月25日完工。
602批號: B產(chǎn)品20件,6月5日投產(chǎn),月末完工10件。
603批號: C產(chǎn)品10件,6月15日投產(chǎn),尚未完工。
(2)各批號產(chǎn)品的原材料費(fèi)用(系生產(chǎn)開始時-次投人)和生產(chǎn)工時為:
601批號:原材料12000元,工時3200小時。
602批號:原材料7360元,工時1500小時,其中:完工10件產(chǎn)品,工時960小時;在產(chǎn)品10件,工時540小時。
603批號:原材料2800元,工時5560小時。
(3) 6月末全部產(chǎn)品的直接人工費(fèi)用為7 182元,制造費(fèi)用為11 286元。
要求:根據(jù)上述資料,計算累計間接計人費(fèi)用分配率,并據(jù)以計算各批產(chǎn)品完工產(chǎn)品成本和全部完工產(chǎn)品總成本。畫出表格
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2022-04-13
公司開具農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票。做賬的時候,除了發(fā)票,還需要什么附件,合同?自產(chǎn)證明之類的用當(dāng)附件嗎?
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2021-08-06
請問開出的普票勞務(wù)費(fèi)和安裝費(fèi),后面需要附件依據(jù)?如果需要哪些可以作為附件附在發(fā)票后面?
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2020-05-24
這邊屬于汽車修理廠,寄送汽車零配件舊件回廠家,廠家要求我們開票,這邊要開什么科目的票呀
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2020-10-23
老師:我單位今年4月份有一筆業(yè)務(wù),采購原材料,價稅合計7350元,先預(yù)付的,后來發(fā)票開出來了但采購一直沒給財務(wù),這兩天才找到發(fā)票,但進(jìn)項已超180天了,而且我單位前兩個月已三證合一,稅號也變更了,即便進(jìn)項不抵扣了也不能入賬,這種情況能讓對方作廢這張票,重新給開一張嗎?謝謝
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2016-11-21
老師:報關(guān)費(fèi)是記原材料成本的話,如何分配,比如購了40箱墨水,而目前這40箱的報關(guān)費(fèi)只開了一一部分報關(guān)費(fèi)發(fā)票來了,我現(xiàn)在要領(lǐng)用原材料的話怎么去分配到單價的
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2020-01-09
老師,原材料暫估入庫發(fā)票遲遲不到考慮增值稅的話賬務(wù)怎么處理?
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2019-08-15
老師,公司采購的原材料,我收到發(fā)票做的借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 用現(xiàn)金付的,我借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金,后面應(yīng)該附啥原始憑證
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2020-03-14
老師,您好!有一筆采購原材料的業(yè)務(wù),我們先付款,分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。然后貨到了,發(fā)票沒到,是不是要暫估入庫?分錄怎么做?
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2020-01-03
上一年估收的原材料價格跟今年進(jìn)來的發(fā)票價格不一樣所得稅會算清繳時怎么辦
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2016-03-01
現(xiàn)在公司想要實(shí)行承包模式,就是公司接了訂單按成本把訂單下到承包組,承包組做好,公司驗收成品付成品貨款給承包組,員工工資 ,材料采購等等都是承包組自行解決,請問做為公司的財務(wù)那邊我們這邊的賬務(wù)處理要怎么做呢?比如承包組他沒有注冊公司不存在開票給我們公司,只能給我們采購原材料的發(fā)票,還有承包組的員工工資這塊,他們沒有票開給我們公司,我們怎么付這個錢?
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2018-03-16
(1)購進(jìn)原材料,為生產(chǎn)使用,取得專用發(fā)票注明買價20萬元(16%),由于購貨方違反合同延期付款收取違約金50萬元。
(4)為在建工程購入材料,專用發(fā)票注明買價100萬元,增值稅16萬元。
(5)還本方式向消費(fèi)者個人銷售商品400件,每件零售價1160元,5年后歸還80%的
銷貨款
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2019-10-14
附件張數(shù)如何計算,有好多種說法,請指教記賬憑證中有個附單據(jù)( )張,還有一欄附件( )張,比如,記賬憑證后面有1張費(fèi)用報銷單,費(fèi)用報銷單后面附了6張發(fā)票,那這2個數(shù)字分別怎么填呢還有如果記賬憑證后面只有原始發(fā)票6張,沒有報銷單,那這2個數(shù)字又怎么填寫呢
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2017-02-19
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