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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-03 13:34

嗯,進項稅不暫估入賬,會計分錄為:
1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

黑夜的黑不是黑 追問

2020-01-03 13:36

款已經(jīng)支付完了,這個貸方應(yīng)付賬款是不是改成預(yù)付賬款?

樸老師 解答

2020-01-03 13:39

嗯,可以改成預(yù)付的

黑夜的黑不是黑 追問

2020-01-03 13:39

款付了,貨到了,就差發(fā)票沒到也是這樣的分錄嗎?

黑夜的黑不是黑 追問

2020-01-03 13:40

那就要在原材料一級明細科目下設(shè)置二級明細科目:暫估,在暫估下面設(shè)置三級明細科目:玉米嗎?

樸老師 解答

2020-01-03 13:44

嗯,也是這樣做分錄的哦

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相關(guān)問題討論
你好,是進項發(fā)票的紅沖??
2021-12-09 18:38:37
你好,收付款還是收到發(fā)票
2016-10-27 09:21:15
先借預(yù)付賬款貸銀行存款 發(fā)票到后借:原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 預(yù)付賬款
2017-08-08 11:05:18
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
嗯,進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-03 13:34:23
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