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老師你好,小規(guī)模季報(bào)增值稅,公司開具了普票,在免征額度內(nèi),那我是零申報(bào)還是說增值稅那按稅控盤上開具的發(fā)票填寫
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2019-06-04
那么稅控設(shè)備全額減免時(shí),技術(shù)維護(hù)費(fèi)直接做營業(yè)外收入,而設(shè)備價(jià)款部分要通過遞延收益嗎?可以直接做營業(yè)外收入嗎?
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2016-08-26
老師,購入金稅盤的稅控及維護(hù)費(fèi)的發(fā)票是在9月份取得的,那這個(gè)減免稅款是要在納稅申報(bào)哪個(gè)表填列的,是這張表嗎?
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2019-10-16
個(gè)體核定季征收戶,有稅控盤開票的。如果超核定不超30萬,免征增值稅嗎?經(jīng)營所得怎么交呢?如果超30萬的又該怎么交呢?
1/1229
2019-03-11
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,我這個(gè)月開票其中增值稅是2020元,遞減期初820的稅控減免稅,增值稅共交1200元。那地稅附加稅的計(jì)稅基數(shù)是2020還是1200呢?
2/626
2016-09-13
公司這個(gè)月繳稅金額3418.31,不是稅控盤可以減免480元,這張圖上一般增值稅金額填多少?是3418.31還是2938.31地稅不能減掉計(jì)稅的嗎?
1/647
2018-07-06
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
2/690
2019-10-10
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么添啊?有兩個(gè)增值稅稅控的選擇哪一個(gè)?是不是只選這個(gè)就行?
1/969
2018-08-04
如果去年的稅控盤與技術(shù)維護(hù)費(fèi)480之前會(huì)計(jì)沒有抵免掉,季度還交發(fā)票開出多少增值稅在交,已經(jīng)有一年了,我該怎么處理?
1/942
2018-08-22
請問,稅控盤服務(wù)費(fèi)280在附表4和減免明細(xì)表已經(jīng)填寫本期發(fā)生額,本期不需要交增值稅,也不抵扣280,主表23欄還需要填嗎?
1/1520
2020-05-18
稅控盤發(fā)行需要帶些什么資料 增值稅稅控系統(tǒng)最高開票限額準(zhǔn)予稅 稅務(wù)行政許可決定書 和增值稅稅控系統(tǒng)安裝告知書 是在哪弄啊
1/868
2019-07-22
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)是每年都要繳納的嗎?
2/5257
2019-01-07
老師 就是安裝監(jiān)控一類的所有費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用的話 用什么明細(xì)科目比較好呢
1/1349
2021-07-20
請問:我聽了熊老師的課,她講的控制增值稅就是控制成本,老師,成本怎么控制呀,購進(jìn)發(fā)票的成本怎么去控制呢?
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2020-04-11
關(guān)于“可控收益=凈收入-變動(dòng)成本-可控固定成本“這個(gè)公式,為什么我覺得可控收益應(yīng)該等于收入減不可控的成本呢?
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2021-10-08
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),?是什么原因?
1/3414
2018-03-06
防偽稅控系統(tǒng)里面可以手動(dòng)輸入無票收入嗎?因?yàn)楦杏X沒開發(fā)票的收入太多了,就開了十幾張票
2/918
2017-02-09
防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)如何抵扣
1/992
2017-06-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr008,異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設(shè)備未抄報(bào),且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結(jié)存,請納稅人按時(shí)對防偽稅控設(shè)備進(jìn)行抄報(bào)! 這是什么原因呢
1/4386
2018-01-05