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老師,你好!請問我在年度匯算清繳中調整了累計折舊,我報財務報表的時候是報調整前還是調整后的。分錄寫在2020年4月,以前年度損益調整。
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2020-05-25
老師,公司屬于農(nóng)業(yè)種植行業(yè),大棚需要整改,購買整改相關配件,這個整改是算當做工程放在在建工程里面,還是在制造費用下設一項整改費呢?
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2016-08-10
您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【99999.96】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【102514.28】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。是否正確
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2019-04-24
用了 以前年度損益調整這個科目 在報表如何調整?
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2019-05-13
有沒有一種情況,能夠調整會計政策而不追溯調整?
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2022-05-05
當期利潤總額是指納稅調整后還是調整前的數(shù)據(jù)?
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2017-06-17
所得稅匯算清繳后要調整以前年度損益,怎么調整
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2018-05-29
老師好!麻煩請教一下2018年錯將退稅款科目做錯到應交稅費貸方,應該記到營業(yè)外收入的,納稅應該調增,2018年的匯算清繳的《一般企業(yè)收入明細表》需要更改嗎?《納稅調整項目明細表(A105000)》需要更改填報嗎?如果修改請問填寫在哪一欄?
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2019-12-20
老師,我們廠準備貸款,資產(chǎn)負債率185%,19年收入才180多萬,準備貸款1600多萬,現(xiàn)在銀行說,我們負債率太高,而且收入要是貸款的2倍,那是不是說要我們報表做假呢?其他相關指標勾稽調整什么意思?這樣會不會有風險。 要求: 資產(chǎn)負債率過高,財務報表需調整,部分財務收據(jù)需調整,(資產(chǎn),負債,固定資產(chǎn),營業(yè)收入,凈利潤等關鍵指標需優(yōu)化) 回復: 主要條件一般資產(chǎn)負債率上限是70%,上年度營業(yè)收入不低于貸款金額的2倍,其他相關指標根據(jù)這兩個數(shù)據(jù)的會計報表勾稽關系調整即可
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2020-07-30
問題一:2018年5月做2017年所得稅匯算清繳時,把2015年掛賬的預收賬款100萬轉為營業(yè)外收入了,2018年這個時候賬務怎么調整?問題二:2017年所得稅匯算清繳時已經(jīng)把100萬調整增為收入,扣除相關費用后產(chǎn)生退稅49000元,2018年9月收到退稅款49000元,這個時候怎么做賬務處理??2018年調整時做的分錄:一、借:以前年度損益 100 貸:預收賬款 100二、借:利潤分配/未分配利潤 75 應交稅費-企業(yè)所得稅 25 貸:以前年度損益調整 100 (這個時候應交稅費/企業(yè)所得稅是借方有余額25萬這樣對嗎?)
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2018-10-16
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個怎么辦?
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2019-05-01
2017年11月份收到2016年7-9月份的增值稅退稅款,被前會計做進其他應收款里面,現(xiàn)在想要調整該怎么做分錄?
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2019-08-29
老師,小規(guī)模納稅人9月憑證少記了一筆收入2500元收入,今年要怎么調整呢,賬務處理怎么做,小企業(yè)會計準則。
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2022-12-09
老師,22年新成立公司,收到實收資本,22年未開賬,企業(yè)從23年開始做賬,請問22年審計跨期調整應該怎么處理?
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2023-01-12
請教各位一個問題,年審的時候發(fā)現(xiàn)利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入差了0.54元,應該怎么調整呢,
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2018-05-21
做賬時候,計提所得稅,是按照收入減去費用直接乘以稅率計提,還是收入減去費用進行納稅調整再乘以稅率?
3/861
2019-04-08
老師,暫估費用到5月份發(fā)票未收到,這種情況的納稅調增應填入A1050000表收入類調整項目的第11行的其他嗎?
1/204
2023-05-19
老師,資產(chǎn)損失(專項申報)稅前扣除及納稅調整明細表,1處置收入,2賠償收入,3計稅計礎,4賬載金額怎么填。
1/1117
2016-05-12
請問,22年的收入 23年1月才開的票,我在1月做的以前年度損益調整,現(xiàn)在報年報,這個收入在哪里體現(xiàn)啊
2/277
2023-03-16
5月分錄 借:勞務成本 貸銀行存款(5月未收發(fā)票) 6月收到專票怎么調整 借勞務成本 應交稅費 貸勞務成本嗎
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2017-06-20