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老師好,我們公司2018年9月分辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2019年2月份開始營(yíng)業(yè),開增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在辦貸款,銀行查出以下情況是怎么回事啊?幫忙解答,謝謝!
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2020-05-05
小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,稅額怎么繳納
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2019-09-26
第一次開具增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方?jīng)]有提供地址和電話,誤將開戶行寫到了地址欄處,這樣的話是不是發(fā)票不能抵扣認(rèn)證?
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2018-04-17
請(qǐng)問老師:子公司從銀行貸款給母公司使用,并按銀行貸款利率向母公司收取利息,子公司能否開具增值稅專用發(fā)票?開票的稅率是多少?
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2019-12-12
老師您好!我是一家物業(yè)公司,水電費(fèi)是代收代付,可以開增值稅專用發(fā)票抵扣嗎
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2019-11-01
購(gòu)入一臺(tái)筆記本電腦開具增值稅專用發(fā)票,還有認(rèn)證,如何做賬
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2019-11-29
稅務(wù)Ukey開具增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)版和電子版的流程,學(xué)習(xí)中心只有開普票的視頻。
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2021-08-04
開具增值稅專用發(fā)票,銷售方欄次的銀行賬號(hào)沒有帶出來,有什么影響,怎么辦
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2021-11-27
老師,辦公用品開了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
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2016-06-16
老師,購(gòu)買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
甲公司從證券市場(chǎng)購(gòu)入乙公司股票20000股,每股買價(jià)10元,其中包含已宣告但尚未支付的現(xiàn)金股利每股0.60元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用1000元,取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為60元,甲公司將其劃分為交易性金融資金,該資產(chǎn)的初始入賬價(jià)格金額為( )元?A.189000 B.200000 C.188000 D.201000
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2021-06-28
2月10日a公司購(gòu)入甲公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款為600萬其中包含一道夫妻的單尚未領(lǐng)取的債券利息14萬元,另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬元取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為0.18元,a公司將為畫風(fēng)交易交易性進(jìn)入這個(gè)分錄怎么寫怎么算
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2022-08-09
宏華公司2020年5月1日購(gòu)入N公司債券劃分為交 易性金融資產(chǎn)核算,債券面值100萬元,票面利 率為6%,每年4月1日、10月1日各付息一次,N公司本應(yīng)于4月1日結(jié)付的利息因資金緊張延至5月6日才兌付。債券買價(jià)為110萬元,另支付交易費(fèi)用1.7萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.102萬元。 分錄怎么寫
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2022-03-16
已收到運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,但未付貨款,這樣可以先拿來抵扣認(rèn)證嗎?借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
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2018-11-26
4. 2018年10月1日,購(gòu)入股票1 500股,每股市價(jià)4.80元,交易費(fèi)用為750元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為45元。
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2020-06-30
為什么月初插上稅控盤自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
企業(yè)本月購(gòu)入電腦一臺(tái) 價(jià)值3700 增值稅專用發(fā)票,其中增值稅511.03,請(qǐng)問增值稅可以抵扣嗎?下個(gè)月電腦是一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31