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老師好,請(qǐng)問個(gè)人可以代開增值稅專票嘛?
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2022-04-26
老師你好,如果公司跟個(gè)人借款,要去稅務(wù)局開具增值稅發(fā)票?需要繳納哪些稅?
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2021-11-11
客戶在同一市不同縣開了一家獨(dú)立核算的分公司,現(xiàn)在分公司從總公司拿貨銷售并且開具增值稅發(fā)票,那我們需要給分公司開具發(fā)票嗎?
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2020-12-23
老師,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助,但是要我們開具增值稅發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬啊?
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2023-10-20
我們?nèi)ツ?月份購(gòu)買設(shè)備,對(duì)方公司開具增值稅發(fā)票,我們也認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在設(shè)備一直未到,我可以把這個(gè)發(fā)票作紅沖嗎
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2022-02-24
如果我10月開具增值稅發(fā)票紅票金額大于藍(lán)票,對(duì)申報(bào)有影響嗎?可以申報(bào)過嗎
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2020-10-17
我們有個(gè)建筑老項(xiàng)目(簡(jiǎn)易計(jì)稅),目前要回一筆款,我們是總包,假如回款1000萬,其中還有分包400萬,那我們可以采用差額納稅的方式開具增值稅發(fā)票嗎?主要是為了避免重復(fù)交稅
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2021-06-05
有一個(gè)稅務(wù)問題咨詢。A公司委托B公司代購(gòu)貨品,款項(xiàng)由買家付款給A公司,再由A公司付款到B公司進(jìn)行采購(gòu),目前B公司需要開具增值稅發(fā)票給A公司和買家,怎樣開票符合稅務(wù)法又降低成本呢。
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2020-10-28
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
小規(guī)模公司開了紅字發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),之后也沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)就一直掛在那里嗎
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2022-01-18
增值稅普通發(fā)票中國(guó)工商跟常州股份有限少寫公司,中國(guó)工商銀行少寫銀行這二個(gè)字,支行和賬號(hào)寫對(duì)了,有問題嗎?
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2019-12-18
個(gè)人購(gòu)買寫字樓辦公室用來出租都涉及哪些稅?房產(chǎn)稅,個(gè)人所得稅?如果承租人索要增值稅發(fā)票,是幾種稅一同繳納嗎?
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2018-12-13
增值稅納稅申報(bào)表二20欄次紅字專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)稅額一不小心填成了19欄次納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額怎么調(diào)整
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2017-12-22
季末開了一張票,款沒有收回,做應(yīng)收賬款科目了,是不是實(shí)際沒有收入,申報(bào)增值稅,是填零還是填沒有收到的款項(xiàng)數(shù)字
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2018-10-15
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在給別家公司開具10張發(fā)票現(xiàn)在想要開具紅字發(fā)票沖銷,是必須得開具10張發(fā)票一一對(duì)應(yīng)嗎?
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2019-07-10
幫我看下,有名字的是藍(lán)字發(fā)票,上面那張沒有名字的,是紅字發(fā)票吧?開出來的紅字發(fā)票沒有和藍(lán)字發(fā)票保持一致,就是收款人復(fù)核人那里沒有名字,可有影響?
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2021-07-08
甲公司自用的寫字樓毀損,發(fā)生清理費(fèi)用為10萬元, 殘值變賣回收金額7萬元,該棟寫字樓的成本為1000 萬元,已計(jì)提折舊600萬元,假定不考慮相關(guān)增值 稅,賬務(wù)處理為:
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2022-09-24
老師,請(qǐng)問開紅字發(fā)票后,新開的藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票還有沒關(guān)系的,要在藍(lán)字發(fā)票上備注嗎?
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2022-02-24
請(qǐng)問老師我公司是銷售方3月份開給對(duì)方增票,對(duì)方增票已經(jīng)認(rèn)證,但增票名稱錯(cuò)了,對(duì)方4月份開了紅字信息表給我公司,我公司開具紅票給對(duì)方,但由于發(fā)票數(shù)量不夠,藍(lán)字發(fā)票未開具給對(duì)方?請(qǐng)問對(duì)方怎么做賬務(wù)處理?我公司怎么做賬務(wù)處理?關(guān)鍵是我公司發(fā)票只有25份,只能開具紅字發(fā)票,藍(lán)字發(fā)票只能等五月份購(gòu)買回來再開具給對(duì)方、請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理?
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2019-05-05
(1)10月3日,向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為70000元,該材料發(fā)出成本為5000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為00元,單位銷售成本為20000元,其銷售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日,計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36890元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納28560元,銷售材料應(yīng)交納830元;教育費(fèi)附加15810元,其中銷售產(chǎn)品應(yīng)交納12240元,銷售材料應(yīng)繳納3570
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2020-07-03