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老師,個(gè)體戶開(kāi)增值稅專用發(fā)票,除開(kāi)增值稅還要什么稅?
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2021-05-08
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額高于增值稅銷項(xiàng)稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-04-17
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表要怎么填報(bào),免征增值稅的
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2019-04-01
總價(jià)18750元,發(fā)票增值稅是13% ,那么發(fā)票增值稅額是多少元
1/824
2021-07-21
老師請(qǐng)我購(gòu)入材料 買(mǎi)價(jià)50000 增值稅稅率13% 增值稅是6500嗎
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2020-12-16
幫忙看看 這個(gè)按3%繳納增值稅還是 減按2%繳納增值稅
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2020-05-09
小規(guī)模納稅人季末要將增值稅轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎
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2019-01-12
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,根據(jù)增值稅確認(rèn)7%城建稅和5%教育附加稅
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2020-10-17
開(kāi)給客戶的增值稅普通發(fā)票可不可以減進(jìn)項(xiàng)算增值稅
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2017-06-10
進(jìn)項(xiàng)是17%增值稅,銷項(xiàng)是6%增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么抵扣?劃算嗎
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2015-11-18
產(chǎn)房和土地租賃增值稅率一樣么?設(shè)備租賃增值稅多少?
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2019-01-11
資料中手工帳的金馬商貿(mào)2016年1月的第36-1業(yè)務(wù),給的原始憑證和網(wǎng)頁(yè)學(xué)堂的不太一樣。我這樣寫(xiě)對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 261441.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 304.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 249606.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 /借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 11089.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47希望老師幫忙解答,謝謝
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2016-09-22
老師我們本月的進(jìn)項(xiàng)是134,銷項(xiàng)是140,月末我首先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 134,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 134,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 140,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 140,那么借下來(lái)的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該怎么做呢 是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 6嗎
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2018-12-04
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)時(shí)下月需要繳納增值稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)。下月繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。2分錄對(duì)抵,繳納完成后,實(shí)際未借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸銀行存款。我想問(wèn)下如果一般納稅人企業(yè)有繳稅,這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”一直有數(shù)據(jù)有余額無(wú)法為0是嗎
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2018-09-21
3月去稅務(wù)大廳代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)就把增值稅繳了,是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅。 3月的賬務(wù)怎么做?借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 3000(比如) 貸:銀行存款1、增值稅貸方要確認(rèn)嗎?2、附加稅要確認(rèn)嗎?是按全額確認(rèn)還是怎么楊
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2017-04-08
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目全部轉(zhuǎn)到過(guò)去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過(guò)去的呢
1/1012
2020-03-11
老師,月底有未交增值稅的時(shí)候做了 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 交稅的時(shí)候直接 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
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2022-03-03
這個(gè)月預(yù)繳4000,銷項(xiàng)稅額20000。那分錄是不是。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅4000。月末銷項(xiàng)大與于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 16000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅16000?
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2019-01-25
A公司為增值稅一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元,海關(guān)征收32000元增值稅,向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)入免稅產(chǎn)品30000元,購(gòu)入原材料300000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅為48000元,本來(lái)銷售產(chǎn)品1000000元,適用的增值稅稅率為16%。提問(wèn),則該企業(yè)本來(lái)應(yīng)納的增值稅稅額?
1/1509
2019-06-27
2.收到紅光工廠投入的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值56900元,增值稅稅率13%,增值稅7397元。 借: 貸:
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2022-04-16