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老師你好!行政單位做零余額社保支出時財務(wù)會計:借 業(yè)務(wù)活動費用 貸 零余額用款額度 預(yù)算會計:借 人員經(jīng)費 貸 零余額用款額度;因一人辭職社保退回部分款到基本戶,這筆錢之后當(dāng)年度通過基本戶上繳財政了,那該分別怎么做會計分錄呢?
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2024-01-31
老師,去年銀行存款期末余額和實際銀行對賬單余額不一致,無法查明原因,請問這個可以自己調(diào)整嗎?
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2020-01-03
老師,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示貸方余額,一直這么放著好還是調(diào)到其他應(yīng)付款借方比較好
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2021-12-13
分別用雙倍余額遞減法和年度總和法
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2022-04-13
資產(chǎn)負(fù)債表編制方法及科目余額算法
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2021-03-20
買方從公戶過50萬,然后由公戶轉(zhuǎn)公司法人戶上,再由法人轉(zhuǎn)對方個人戶上,這賬怎么走?買方欠的貨款從他個戶轉(zhuǎn)我公司老板個戶上。賬怎么記才能合規(guī)?
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2018-09-05
您好,我想請教一下,我公司法人想用公司一部分資金做定期存款,對方銀行沒有開戶可以嗎?
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2019-11-04
年末我的事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回?,F(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應(yīng)收款弄個什么明細(xì)科目合適
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2019-02-22
公司購設(shè)備,設(shè)備款總計510萬,公司預(yù)付了155萬,對方公司開了206萬的增值稅發(fā)票過來,這筆賬我做的是借:固定資產(chǎn)—xx、應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額。貸:預(yù)付賬款—xx,但科目余額表預(yù)付賬款余額成了借方,這樣做對嗎?
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2020-07-19
法人借現(xiàn)金給公司寫收據(jù),那么公司直接轉(zhuǎn)帳還法人時備注的是什么款呢?法人需要繳納個稅什么的嗎?
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2020-07-13
新政策出臺固定資產(chǎn)500w以下一次性入成本,賬務(wù)處理怎么做???借:固定資產(chǎn),進(jìn)項稅,貸,銀行存款,入成本時借,制造費用折舊費,貸:累計折舊??跟原來折舊一樣的做法一次全部折舊完?還是有別的賬務(wù)處理?
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2018-06-07
借法人的款,能轉(zhuǎn)為實收資本嗎?都需要什么手續(xù)和單據(jù)呢?
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2019-03-07
甲公司的股東只有乙公司占股100%,甲公司可以借法人款么?
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2019-12-18
公司發(fā)放工資 為什么 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—法人
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2021-03-05
這公司要向法人親屬借款300萬,能一次從私戶轉(zhuǎn)入公戶嗎?
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2019-03-26
公司的銀行存款不夠!是公司法人,以名打入50萬的借款用于購買材料,和公司有公款了要還給法50萬元,這賬應(yīng)該怎么計賬?
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2017-09-24
去年員工的生育津貼報銷完剩余一部分沒有給員工,當(dāng)時收到生育津貼做的分錄為,借:銀行存款60654.93 貸:其他應(yīng)收款-員工名60654.93,發(fā)放時 ,借:其他應(yīng)收款-員工名46738.6 貸:46738.6,剩余13916.33不發(fā)放給員工應(yīng)該怎樣做分錄,
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2017-04-11
老師,事業(yè)單位收到退回保險財務(wù)會計1、借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000 2、借:零余額賬戶2000 那貸方要怎么做?(這個保險是由財政撥款后面有人辭職要把多余的部分又退給財政)預(yù)算會計怎么做?
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2020-01-17
年末事業(yè)結(jié)余是負(fù)數(shù),決算要求結(jié)余不能填負(fù)數(shù),讓調(diào)賬把負(fù)數(shù)做到其他應(yīng)收款,下年再轉(zhuǎn)回。我現(xiàn)在做的憑證上:借方其他應(yīng)收款,紅字借方支出,對不對?另外其他應(yīng)收款弄個什么明細(xì)科目合適???
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2019-02-23
請問一下,其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,同一個人都是借方余額怎么合并是把所有的金額加起來,就是這個人欠公司的錢或票嗎 是不是把所有的借方余額全部加起來,就是他欠公司的錢或者是票
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2024-08-09
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