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老師:你好!對于增值稅每月要繳納的理解,是否是這樣呢? 月度終了,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),其差額就是要繳納增值稅; 則要作一筆結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交未繳增值稅的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅      并按應(yīng)繳的增值稅計提隨征稅 (在此分錄省略) 次月繳稅后:再作 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款       謝謝!
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2016-11-08
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費(fèi)1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產(chǎn)的入賬價值為( )萬元。
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2020-03-11
2.?甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%,2019年1月1日甲公司以賬面價值為500萬元,公允價值為600萬元的機(jī)器設(shè)備交換乙公司一批存貨,存貨的賬面價值為480萬元,公允價值為550萬元,乙公司向甲公司支付補(bǔ)價58.5萬元(含補(bǔ)差的增值稅),該交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì)。則甲公司換入存貨的入賬價值為( )萬元。
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2019-12-27
金馬商貿(mào)籌建期-業(yè)務(wù)29 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅查看視頻講解查看憑證12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。這個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”什么意思?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 207822.13應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 304.30貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 208126.43借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 20782 這個分錄是啥意思,看不懂,為什么轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)都在借方
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2017-03-03
購買原材料,款已付,貨已到,增值稅發(fā)票沒來,會計怎么做賬啊?
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2020-12-03
我想咨詢一下這個增值稅減免的會計處理,老師
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2020-12-14
老師你好,如果公司帳戶上收到貨款,對方說不用給他開票,這樣可以嗎?申報增值稅稅時,填到無票收入欄,對嗎
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2021-03-05
一朋友是房地產(chǎn)公司的人員,應(yīng)會計不干了,她讓幫忙報2月份的土地增值稅(已超期)。我沒有從事過房地產(chǎn)會計,我該如何幫她報稅呢?
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2021-03-25
老師我想問下其他個人3萬元以下免交增值稅嗎
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2016-06-23
我想問一下應(yīng)納增值稅是什么?
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2020-11-09
應(yīng)交增值稅——然后選哪個?
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2017-10-27
我們是小規(guī)模,增值稅享受1%征收率,現(xiàn)開有專票含稅81747.37元(3%),那進(jìn)行增值稅申報的時候是按照發(fā)票上不含稅79366.37元收入去申報呢還是按照1%折算為80937.99元申報。
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2021-05-17
老師,請問小規(guī)模賬套實(shí)操里面,為啥這個廣告行業(yè)的季末不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢 |我看其他的都有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅哎
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2021-08-30
老師這邊有個問題想咨詢一下 就是說小規(guī)模3個點(diǎn)專票 申報增值稅的時候可以按1個點(diǎn)減征嗎?
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2022-02-18
老師好。我8月份產(chǎn)生了3823.67的應(yīng)交增值稅在9月初就交了,現(xiàn)在我填增值稅的主表,3823.67元用不用在主表里填列,應(yīng)該填在哪一列,請老師指導(dǎo)一下
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2016-10-07
請問我們退役士兵減免1500,主表應(yīng)交增值稅1530,這樣的話,在減免表哪里填1500呢?
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2021-04-20
請問服務(wù)業(yè)增值稅免稅政策延長到今年的1-3月份,老師這個政策是多少號文件?
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2021-03-29
老師,2018年折舊60的基數(shù)是減值后的560,為什么這里是除的722?另外那后面的解析:或者,被更換部件價值=500*325/722=255.07,這里也不理解
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2020-08-05
老師,公司發(fā)貨后在沒開票的情況能確定收入嗎?如果可以,做了無票收入申報增值稅后,后續(xù)客戶定合同讓開發(fā)票我怎么處理這樣就多交無票收入的稅了
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2021-01-08
進(jìn)項(xiàng)200 銷項(xiàng)100,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何處理
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2021-08-02