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這道題中的增值稅怎么算?
1/766
2019-01-26
計提增值稅的分錄怎么寫?
1/1421
2020-01-04
繳納增值稅的分錄怎么做?
1/2513
2018-11-05
怎樣確定固定資產(chǎn)的減值?
1/1096
2018-07-25
增值稅 稅負(fù)的公式是什么
1/744
2019-06-05
請問399元的增值稅是多少
1/755
2021-10-22
柔性生產(chǎn)線的殘值是多少
1/2523
2019-10-30
增值稅的稅負(fù)率怎么計算?
1/687
2020-07-01
老師,可變現(xiàn)凈值怎么算的?
2/1065
2015-09-16
變賣廢料的增值稅16%,是嗎
1/788
2019-01-18
附加稅是增值稅的12個點?
1/7055
2019-02-19
私立醫(yī)院的增值稅能免嗎
1/2066
2018-11-29
增值稅發(fā)票是如何流轉(zhuǎn)的
1/2050
2019-11-27
醫(yī)院門診的增值稅稅率是
1/2294
2018-08-13
包裝物的增值稅稅率多少?
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2019-11-19
請問是這樣登嗎?應(yīng)交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認(rèn)證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 次月交納增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時,是將銷項稅減進項稅的差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是將銷項稅和進項稅的當(dāng)月發(fā)生額分別轉(zhuǎn)入該科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅?還是將銷項稅和進項稅的發(fā)生額分別直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅,使應(yīng)交增值稅下明細(xì)科目都無余額?
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2020-04-14
我想問下,應(yīng)交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用啊 采購時:借 進項稅額 銷售時:貸 銷項稅額 繳納時:借 未交增值稅 計提時:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 我現(xiàn)在是這么做的,但是沒有抵扣的科目一直在累計增加,要怎么轉(zhuǎn)才對啊
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2020-04-15
(2171_應(yīng)交稅金 217101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅 21710101_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅金 21710102_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_已交稅金 21710103_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 21710105_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅金 21710107_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 21710109_應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅 217102_應(yīng)交稅金_未交增值稅 )增值稅的這個科目具體該怎么運用,請舉個例子說明一下可以嗎?
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2015-06-25
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