亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

"具體計(jì)算方式為:個(gè)人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會(huì)算"
1/344
2023-03-14
老師 福利費(fèi) 要走職工薪酬科目嗎? 可以直接借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎? 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 是不是要交個(gè)稅?
3/660
2016-12-29
老師好!上月計(jì)提工資借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,后發(fā)放借職工薪酬貸現(xiàn)金,本來計(jì)提是貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)金多發(fā)了一次,怎么調(diào)?
1/365
2019-06-27
請(qǐng)問老師,我月工資收入稅前2.5萬,現(xiàn)在取得一筆8.8萬的勞務(wù)報(bào)酬,付我勞務(wù)報(bào)酬的公司沒有預(yù)扣預(yù)繳,我該如何申報(bào)個(gè)稅呢?
1/648
2019-05-12
我算期末應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候算錯(cuò)了數(shù)字,想問一下應(yīng)付職工薪酬分配的結(jié)果影不影響輔助生產(chǎn)車間和制造費(fèi)用的分配?
1/335
2019-04-25
老師!應(yīng)付職工薪酬,水電費(fèi)是要扣員工的,實(shí)際發(fā)的工資5000,電費(fèi)20,用銀行存款支付,記賬憑證借應(yīng)付職工薪酬是5000還是4980
1/752
2020-06-18
老師這題在實(shí)際發(fā)放時(shí)用的科目是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 我記得之前學(xué)的應(yīng)付職工薪酬不是事先得計(jì)提后發(fā)放嗎?
2/883
2019-11-04
單位購(gòu)買口罩成本價(jià)售賣給員工 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對(duì)嗎
1/585
2020-04-03
購(gòu)買的洗衣機(jī)放員工宿舍是不是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款?
1/1143
2018-08-07
老師,應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)中醫(yī)療養(yǎng)老失業(yè)工傷要分開做賬嗎?還是直接做到應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)中就可以了。
5/439
2023-08-24
公司給車間員工的獎(jiǎng)金發(fā)放是不是入制造費(fèi)用 職工工資,同時(shí)也要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,就是要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
1/912
2018-08-08
事業(yè)單位現(xiàn)金流量表,掛應(yīng)付職工薪酬科目的選擇現(xiàn)金流量維度,但是應(yīng)付職工薪酬一借一貸不涉及現(xiàn)金支出,也是要選擇?
1/1404
2021-10-11
支付的員工餐費(fèi)時(shí)沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行,這樣是不是在這個(gè)分錄前計(jì)提了呢才沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的呢
3/1088
2017-06-21
老師晚上好,請(qǐng)問計(jì)提社保和工資是這樣做賬嗎:借:管理費(fèi)用—社保 管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)付職工薪酬—工資
1/1168
2021-01-12
誤餐費(fèi)的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)同時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款
1/1124
2018-09-05
匯算清繳里面的年度從業(yè)人數(shù)包含勞務(wù)工嗎?勞務(wù)工我每個(gè)月有按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,做賬是做在應(yīng)付職工薪酬里面的
3/2037
2021-05-18
老師好,我想請(qǐng)問下工資我可以在當(dāng)月先計(jì)提,借:管理費(fèi)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 下發(fā)發(fā)放時(shí)在,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎
1/1126
2020-06-12
請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬是3月、4月、5月分別取得,但是沒有申報(bào),9月再去一起申報(bào),這個(gè)對(duì)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅繳納金額會(huì)有影響嗎?
2/2612
2021-12-07
老師,離職人員的工資當(dāng)月就發(fā)了,那就計(jì)提部分工資,借:銷售費(fèi)用 1500,貸:應(yīng)付職工薪酬 1500,借:應(yīng)付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 1500
1/1119
2022-08-15
管理咨詢實(shí)賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費(fèi) 12、12月12日,支付兼職老師報(bào)酬7500元,款項(xiàng)未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項(xiàng)未支付,那么應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對(duì) 但是做賬的時(shí)候又不是款項(xiàng)未付,課程本身有問題
2/749
2016-03-15