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如果公司中秋節(jié)買的月餅發(fā)放給員工,用于個人福利 集體福利開的增值稅專票就不可以抵扣是嗎?這個費(fèi)用是不是還要攤到每個人,報個稅呢?有沒有什么方法卜繳稅
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2022-08-31
老師,請問報銷開了發(fā)票(普票/增值稅發(fā)票)還需要其他附件嗎
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2022-09-28
老師好,收到一張?jiān)鲋刀悓F?,開票內(nèi)容是貨物運(yùn)輸代理服務(wù),備注欄需要填什么嗎
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2020-10-30
資產(chǎn)賬面價值等于什么
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2018-05-15
如果季度沒有超過45萬,12月開票超過25萬,要繳納增值稅嗎?年度沒超過180萬
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2022-01-10
對方給我們開了一個增值稅專票含稅45000,稅率13%,對方承擔(dān)8個稅點(diǎn),我們應(yīng)該退給他多錢?
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2021-01-01
老師,員工出差住宿的增值稅專票,可以抵扣嗎?
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2021-05-08
請問老師,本月申報增值稅的時候,之前有未票收入,本月在附表一填寫未票收入負(fù)數(shù),但是主表提示本月銷售額要大于下面的實(shí)際開票數(shù),請問應(yīng)該怎樣申報
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2021-06-08
預(yù)交土地增值稅的分錄怎么做
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2022-11-13
新接一帳務(wù),,一般納稅人,看了原來的帳。它是本月產(chǎn)生增值稅時,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(直接銷進(jìn)差額),貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款。如果本月不需要繳納增值稅,那么就不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。每個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),那就是進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅內(nèi)部自行抵消后,從數(shù)值上看應(yīng)交稅費(fèi)是沒有問題。但這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅這個過度科目應(yīng)該是有余額。我現(xiàn)在需要改嗎?這么改最方便
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2019-01-01
關(guān)于資產(chǎn)組減值的會計處理,下列說法不正確的是( )。A.資產(chǎn)組的可收回金額如低于其賬面價值的,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)相應(yīng)的減值損失B.減值損失金額首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組中商譽(yù)的賬面價值C.抵減后的各資產(chǎn)的賬面價值不得低于該資產(chǎn)的公允價值減去處置費(fèi)用后的凈額(如可確定的)、該資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值(如可確定的)和零三者中最低者D.減值損失金額然后根據(jù)資產(chǎn)組中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值所占比重,按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價值
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2019-05-31
"[例4-11]華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司以一批庫存商品與乙公司的一批原材料進(jìn)行交換,交易雙方各自支付換入存貨的運(yùn)雜費(fèi)1600元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票中列明的增值稅額均為90元。華聯(lián)公司換出庫存商品的賬面余額為200 000元,不含增值稅的公允價值為250 000元,增值稅稅額為32 500元,包含增值稅的公允價值為282 500元;乙公司換出原材料的賬面余額為255 000元,不含增值稅的公允價值為260000元,增值稅稅額為33800元,包含增值稅的公允價值為293 800元;華聯(lián)公司另向乙公司支付銀行存款11300元
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2023-03-27
比如當(dāng)月銷項(xiàng)10。進(jìn)項(xiàng)5,加計抵減0.5,當(dāng)月計提增值稅分錄金額是多少啊。借轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸未交增值稅嗎, 還是4.5啊
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2021-03-01
老師你好,我想咨詢一下,我家現(xiàn)在是小規(guī)模,土地使用證六月份能辦下來,這個月就開始預(yù)售樓,客戶首付打到賬戶里,這樣就得開始預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅了,這樣做對嗎
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2021-05-14
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計入轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面,還是就做第二筆?
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2021-04-17
退伍軍人減免增值稅,人員采集已完成,增值稅減免明細(xì)表里,減稅項(xiàng)目的金額是要自己填寫嗎?
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2019-10-10
在預(yù)繳增值稅時,做憑證時這里做了計提增值稅的分錄,請問需要把這筆沖掉嗎?
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2020-12-13
老師 我們是房開企業(yè) 現(xiàn)在還未交房 還在預(yù)售期間 已經(jīng)收到全款(首付款 按揭款) 怎么繳納增值稅?(房開是按3個點(diǎn)預(yù)繳增值稅 但是我現(xiàn)在已經(jīng)有不少進(jìn)項(xiàng)稅 )什么時候可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)該怎么填報
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2021-06-28
你好,在實(shí)際操作中,前任會計在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
老師開始計算增值稅的時候買贈環(huán)節(jié),是按照10000件的時候計算的,但是后來說實(shí)物中開具發(fā)票的時候說是按照8000件開具增值稅發(fā)票,那就會省下增值稅。那我有個問題不太明白,如果計算的時候收入按照80000元確認(rèn)收入,那我現(xiàn)在開具發(fā)票也是按照80000繳納的增值稅呀,為什么,在買贈的時候又說贈送的2000件是視同銷售的,要繳納增值稅,可是實(shí)物做的時候又不繳納,又是按照8000件,單價10元計算的增值稅。是不是實(shí)際工作中,就是買贈的,也會在開具發(fā)票的時候把贈的價格按照折扣算進(jìn)去,所以,就是按照折扣后的金額繳納增值稅。
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2022-08-27