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暫估入庫為什么要在第二個月用紅字沖回
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2016-05-31
稅務(wù)局環(huán)保稅讓補交會不會計入信用評估
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2021-12-21
暫估入賬的經(jīng)濟業(yè)務(wù)要在備查賬簿登記嗎?
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2019-05-11
18年暫估的成本年底沒沖賬,現(xiàn)在怎么處理
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2019-07-25
老師,您好,服務(wù)行業(yè),暫估成本(無票)怎么入賬?
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2020-06-05
上年銷售沒做暫估 今年收進項票怎么做賬
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2022-04-20
去年5月做的預(yù)估成本,今年如何沖回做賬?
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2018-07-24
庫存商品沒有具體明細名稱可以抵暫估嗎?
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2018-12-15
應(yīng)付賬款-暫估入賬,后面要有供應(yīng)商名稱嗎
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2017-07-08
老師 我的暫估數(shù)據(jù)在借方金額很大,怎么弄?
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2020-05-19
預(yù)估費用要怎么做賬啊?需要有什么依據(jù)嗎
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2017-10-23
老師,關(guān)于暫估入庫的問題。假如從2015年11月到2016年3月暫估A材料1000個,暫估價是28元,現(xiàn)在發(fā)票回來300個,實際價格是12元。1.我現(xiàn)在沖回材料數(shù)量是300個還是1000個。第二,如果沖回300個,那賬面的價格跟實際的價格12元還是有區(qū)別。3.如如何結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估入庫領(lǐng)用材料的庫存成本。
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2016-05-19
老師我上月暫估成本 借:工程施工-暫估成本 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 ,這個發(fā)票回來20000,我先沖了暫估 借:工程施工-暫估成本 -10000 貸:應(yīng)付賬款 -10000 ,按正確的發(fā)票做賬 借:原材料 20000 貸:現(xiàn)金 20000,然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000,把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,為什么最后出的報表資產(chǎn)負債表存貨是-10000呢?是不是哪步做的不對呢
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2021-01-16
貨已到,錢已付,但是沒開發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫存商品借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項)貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
老師您好!我們是勞務(wù)公司,上個月工程做的是計件,在月末報個人所得稅時,工程還沒有做完,所以我上個月暫估的工資成本,上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但這個月能準確的計算出上月工資,這個月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時我的會計分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估、貸:應(yīng)付職工薪酬—暫估
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2019-11-03
老師您好,發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨,款也提前打款, 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估,借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商,庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)貸預(yù)付賬可以嗎?
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2025-09-10
老師.您好,這是公司外賬的事項,因為我公司第一季度成本票不夠,因此在第一季度,暫估了成本,就在第二個季度用票補上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬,沖掉這個暫估,請問之前暫估了18萬, 6月份所收到的票,除了抵扣銷項的票。剩余沖掉這個暫估的成本票也必須是18萬是嗎。
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2019-07-12
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來發(fā)票的時候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開發(fā)票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做 因為要做進項存,這個怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費用-物料消耗 貸:原材料 還是開發(fā)票的時候就做 借:原材料 100 制造費用-物料消耗 1 進項13 貸:應(yīng)付114 這個對嗎
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2024-02-27
2018年暫估庫存商品–產(chǎn)品,庫存商品–勞務(wù),暫估的產(chǎn)品多,勞務(wù)少,都已結(jié)轉(zhuǎn)成本,2019年實際到的產(chǎn)品少,勞務(wù)多,2019年沖減怎樣做賬?
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2019-06-25
#提問#貿(mào)易企業(yè),月末發(fā)票未到,但是已經(jīng)銷售了,做賬時暫估成本和應(yīng)付的,到下月初沖轉(zhuǎn)掉暫估成本和應(yīng)付,這樣操作可行嗎?
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2019-05-29