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暫估入庫(kù)為什么要在第二個(gè)月用紅字沖回
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2016-05-31
稅務(wù)局環(huán)保稅讓補(bǔ)交會(huì)不會(huì)計(jì)入信用評(píng)估
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2021-12-21
暫估入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要在備查賬簿登記嗎?
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2019-05-11
18年暫估的成本年底沒(méi)沖賬,現(xiàn)在怎么處理
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2019-07-25
老師,您好,服務(wù)行業(yè),暫估成本(無(wú)票)怎么入賬?
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2020-06-05
上年銷售沒(méi)做暫估 今年收進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
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2022-04-20
去年5月做的預(yù)估成本,今年如何沖回做賬?
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2018-07-24
庫(kù)存商品沒(méi)有具體明細(xì)名稱可以抵暫估嗎?
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2018-12-15
應(yīng)付賬款-暫估入賬,后面要有供應(yīng)商名稱嗎
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2017-07-08
老師 我的暫估數(shù)據(jù)在借方金額很大,怎么弄?
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2020-05-19
預(yù)估費(fèi)用要怎么做賬啊?需要有什么依據(jù)嗎
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2017-10-23
老師,關(guān)于暫估入庫(kù)的問(wèn)題。假如從2015年11月到2016年3月暫估A材料1000個(gè),暫估價(jià)是28元,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)300個(gè),實(shí)際價(jià)格是12元。1.我現(xiàn)在沖回材料數(shù)量是300個(gè)還是1000個(gè)。第二,如果沖回300個(gè),那賬面的價(jià)格跟實(shí)際的價(jià)格12元還是有區(qū)別。3.如如何結(jié)轉(zhuǎn)之前暫估入庫(kù)領(lǐng)用材料的庫(kù)存成本。
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2016-05-19
老師我上月暫估成本 借:工程施工-暫估成本 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 ,這個(gè)發(fā)票回來(lái)20000,我先沖了暫估 借:工程施工-暫估成本 -10000 貸:應(yīng)付賬款 -10000 ,按正確的發(fā)票做賬 借:原材料 20000 貸:現(xiàn)金 20000,然后結(jié)轉(zhuǎn)原材料20000,把原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,為什么最后出的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表存貨是-10000呢?是不是哪步做的不對(duì)呢
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2021-01-16
貨已到,錢已付,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,需要暫估入賬,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,收到貨物時(shí)借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,收到發(fā)票,用紅字沖回暫估款借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款―暫估,按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬,借:庫(kù)存商品借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款,老師分錄是不是這樣做
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2018-01-14
老師您好!我們是勞務(wù)公司,上個(gè)月工程做的是計(jì)件,在月末報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),工程還沒(méi)有做完,所以我上個(gè)月暫估的工資成本,上月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,但這個(gè)月能準(zhǔn)確的計(jì)算出上月工資,這個(gè)月我該怎么沖上月的工資成本呢暫估時(shí)我的會(huì)計(jì)分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—暫估、貸:應(yīng)付職工薪酬—暫估
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2019-11-03
老師您好,發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨,款也提前打款, 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估,借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商,庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)貸預(yù)付賬可以嗎?
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2025-09-10
老師.您好,這是公司外賬的事項(xiàng),因?yàn)槲夜镜谝患径瘸杀酒辈粔?,因此在第一季度,暫估了成本,就在第二個(gè)季度用票補(bǔ)上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬,沖掉這個(gè)暫估,請(qǐng)問(wèn)之前暫估了18萬(wàn), 6月份所收到的票,除了抵扣銷項(xiàng)的票。剩余沖掉這個(gè)暫估的成本票也必須是18萬(wàn)是嗎。
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2019-07-12
老師 想問(wèn)一下,材料入庫(kù)暫估的,比如說(shuō)暫估的時(shí)候 原材料 100 應(yīng)付賬款-暫估款 100,來(lái)發(fā)票的時(shí)候沖暫估原材料-100 應(yīng)付賬款-暫估款 -100 開(kāi)發(fā)票 借:原材料 101 進(jìn)項(xiàng) 13 貸:114 這個(gè)原材料差異怎么做 因?yàn)橐鲞M(jìn)項(xiàng)存,這個(gè)怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費(fèi)用-物料消耗 貸:原材料 還是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就做 借:原材料 100 制造費(fèi)用-物料消耗 1 進(jìn)項(xiàng)13 貸:應(yīng)付114 這個(gè)對(duì)嗎
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2024-02-27
老師您好,小規(guī)模貿(mào)易企業(yè),上月購(gòu)進(jìn)商品,當(dāng)時(shí)開(kāi)了張入庫(kù)單,款已按入庫(kù)單付給客戶,本月已開(kāi)票回來(lái),價(jià)款于上月的一致!請(qǐng)問(wèn)上月也要暫估入賬嗎?謝謝!
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2019-11-18
采購(gòu)原材料一批沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)到月末用不用暫估入賬
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2021-07-05