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請問我單位是建筑勞務公司,做清包的。201903月開了一張100萬的建筑勞務增值稅專票,沒有在項目地交稅,而是到機構地交稅?,F(xiàn)在客戶不要這張發(fā)票,而我們又在機構地交過稅。我可不可以201904月之后像銷售商品一樣紅沖100萬,因為我們在機構地這也有工程。再重新開100萬去項目地交稅。有哪位老師辦過嗎
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2019-04-26
前幾天稅務局讓改上季度 季報企業(yè)所得稅 期初期末資產 我在電腦上沒改了 就犯了一個低級錯誤 給報表作廢了 然后上窗口改 窗口說這屬于超期要罰款 但是我這個戶 公司已經解體了 就是工商稅務沒銷戶 房產 土地 稅很多期都沒申報了 這樣就把以前沒申報的都帶起來了 非常麻煩 我們老板都沒在長春市 他也不可能補上這些稅了 我求稅管讓我單獨補報所得稅 他說補不了 我就是想問 這個
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2019-05-27
老師,我們公司2018年10月租了一套房子交了一年的房租,房主也去稅務局帶開了票,2019年5月退租,退了5個月的房租,然后重新開一直實際房租的,這樣走以前年度虧損調整的話沖紅和重開的分別怎么做分錄
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2019-05-21
我司是做進口的,海關單的重量與銷售重量存在差額,那差額怎么處理呢?(海關報重是報少的,那么等于進項發(fā)票的重量會少的,但實際銷售的重量是多一點點的)
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2018-11-27
我2001年從工商局市場管理中心以11.4萬元購了一卡60平方一層商鋪,且以我的名辦理了土地使用規(guī)劃證,房地產權證。但沒有國有土地使用證,如今想辦理不動產登記,被告知要補交土地出讓金十多萬元。請問:如果我將該商鋪轉讓,這十多萬元土地出讓金是否可以作為購地成本免征土地增值稅和個人所得稅?十分感謝!
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2019-09-22
我們公司土地是2015年8月份買下的,前任會計一直沒有做賬,現(xiàn)在稅局要求繳納土地使用稅,那我是現(xiàn)在將買來的土地做賬嗎?再繳納土地使用稅嗎?是按現(xiàn)在的日期入賬,在開始計提土地使用稅嗎是用那個購買土地的憑證做附件然后做到無形資產里面去嗎?用復印件可以做附件嗎?以前的土地使用稅要補交嗎?
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2018-03-09
公司是貿易公司,但老板的另外一個公司的開支都以借款的形式在這邊開支,這樣性質嚴重不嚴重?沒有涉及進出口,主要是經營工程公司,建一個貿易公司來購買材料,但工程公司的工地費用等很多在貿易公司走賬,-借款(事由寫的什么工地材料款,施工款等等)員工的名義借支
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2018-07-14
我們公司2018年10月租了一套房子交了一年的房租,房主也去稅務局帶開了票,2019年5月退租,退了5個月的房租,然后重新開一直實際房租的,這樣走以前年度虧損調整的話沖紅和重開的分別怎么做分錄?
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2019-05-21
設M的比重為X,為什么N的比重是1-X?
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2023-03-17
什么叫債務重組,為什么要進行債務重組
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2019-02-17
重分類和不重分類的數(shù)據(jù)有啥不一樣???
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2017-06-17
我想問下重要性要求是不是重要性原則
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2021-03-06
老師,不用調折舊這個地方不是好明白 假如一個固定資產暫估500萬,分10年折舊,已經折舊兩年了,后來固定資產重新調整的金額是700萬,折舊是怎么算? 是重新按700萬折舊還是按原來的金額折舊?
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2024-03-21
老師本來我們公司要股權變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務處理
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2018-12-28
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒有發(fā)票了開了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開票收入納稅,9月業(yè)主要求開發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開應怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
年末本年利潤出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個分錄還需要做嗎!本年利潤出現(xiàn)借方余額,說明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
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2018-05-22
差額征稅的含銷售金額可以和扣除的一樣嗎,開完0稅,我們是人力資源勞務公司,是給對方建設監(jiān)理單位開的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
10月份的個稅申報,稅收系統(tǒng)顯示申報成功,今天稅務局打電話來說有錯誤,說是有一個人的信息出現(xiàn)兩次重復了,但是我剛剛看個稅申報系統(tǒng)里面沒有出現(xiàn)重復申報一個人兩次的情況,這是怎么回事呢
1/2022
2018-11-14
老師,因為19年虛開發(fā)票被稅局查,虛開的發(fā)票不可以用了,賬是做了,現(xiàn)在賬要怎么做,19年的賬我們重新更正申報個稅,補交個稅和所得稅,現(xiàn)在要怎么做賬,因為19年也沒做工資,現(xiàn)在要不要19年的賬全部重新做
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2021-03-18
老師,請問我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上季度開票收入29萬,我作了關于稅額部分營業(yè)外收入,這個季度把這29萬開負數(shù),我應該怎么作賬?
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2019-05-07