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請問增值稅專票紙質(zhì)的沖紅,必須收回紙質(zhì)發(fā)票的全部聯(lián)次嗎,目前是以前年度的專票沖紅,只有第一聯(lián)和第四聯(lián),以及《專票代開退稅辦理情況說明--》,稅務(wù)局已蓋章,目前待調(diào)賬 小規(guī)模,繳交工會經(jīng)費時候,不計提,只繳費做賬可嗎,--管理費用 --工會經(jīng)費
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2022-01-11
因為前面季度的收入報錯了 后面就算改了 賬套上的增值稅還是比實際要交的多了1.98.想沖平它。該怎么做分錄? 借:管理費用-其他(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(紅字)這樣對嗎?
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2018-07-13
物業(yè)公司收取物業(yè)管理費交增值稅嗎
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2024-04-18
老師,請問那個稅控設(shè)備480,分錄借:應(yīng)交稅——減免稅,貸:管理費用。那它與未交增值稅的分錄怎么做?減少要交的增值稅?
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2020-06-02
公司正常銷售的產(chǎn)品,現(xiàn)在有贈送給顧客的,做賬時,借:管理費用--交際費,貸:庫存商品,是這樣的嗎?需要做應(yīng)交增值稅嗎?
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2017-01-19
老師,請問我上個月最后一天付了一筆款(收到增值專票)分錄為: 借:管理費用-1456.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 43.69 ,這筆款應(yīng)為對方賬號錯了這月1號被退回來了那么我要怎么記這筆退回的款項?
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2019-08-03
你好!老師 在9月份的時候,申報表的進項比財務(wù)賬上的進項目多幾十元;多的原因是申報表把出差火車票計算了進項,而財務(wù)憑證并沒進行處理。到10月的時候,發(fā)現(xiàn)這問題,會計作了原憑證的沖回和借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(超期)
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2019-12-25
5月份用銀行存款付律師費:借:管理費用-咨詢費, 貸:銀行存款, 那到6月份收到對方增值稅發(fā)票時及抵扣時分錄分別怎樣做呢?
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2019-08-31
供應(yīng)商開錯票給我們,公司名稱開錯了,退回重開,發(fā)票已認證,該如何做分錄呢之前是分錄是借:管理費用-電費 17969.8管理費用-物業(yè)費 225728.28管理費用-自來水 613.64管理費用-租金 496526.92應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 67988.46現(xiàn)在對方重新開票過來了,該如何調(diào)賬呢
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2019-01-07
金稅盤購入時怎么入賬?購入時:借管理費用 貸現(xiàn)金/銀行 次月抵扣時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸管理費用。這么做對嗎?
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2018-01-29
老師,還是剛才問題,去年繳納她借方?jīng)]有經(jīng)過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,她借方直接走管理費用,所以不知道怎么處理了
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2020-04-21
這兩張付款單位為什么一個用應(yīng)交稅費科目-應(yīng)交增值稅,一個用管理費用-開辦費?
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2021-08-18
公司的產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出對經(jīng)銷商做產(chǎn)品示范,該產(chǎn)品是無菌產(chǎn)品,每做完一次產(chǎn)品示范這個產(chǎn)品就報廢了,這個費用是記入銷售費用的還是記入管理費用?這個是否視同銷售要繳納增值稅或者進項轉(zhuǎn)出
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2017-08-10
稅務(wù)稽查告知2018年度我公司收到一張增值稅普通發(fā)票虛開票的,如何會計處理 2018年的記賬憑證是 借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款 2018年清算匯繳是虧損的,扣除這張票額還是虧損的
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2020-08-11
老師,支付老板或員工的旅游費用,是記入管理費用――福利費嗎?這做賬的時候需要什么原始憑證?因為是出國游,沒有增值稅發(fā)票什么的
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2019-07-27
跨年以后才發(fā)現(xiàn)在稅控盤抵扣時少記了下面這個分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
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2020-07-15
高管借款200萬給公司,通過公賬轉(zhuǎn)到公司賬戶上,然后公司還高管的款200萬,卻不是直接打到高管賬戶上,而是通過A公司過了賬,也是走公賬,再由這家公司轉(zhuǎn)導高管賬戶上,至于轉(zhuǎn)沒轉(zhuǎn) ,那是A公司和高管之間的事情,可是我們公司跟這B家公司沒任何業(yè)務(wù)往來,請問會產(chǎn)生什么影響?
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2022-01-24
鋼管租賃都有哪些成本票?本月公司缺成本票抵稅,能找哪些呢
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2021-05-26
增值稅逾期申報成功了,提示:申報成功,但您逾期申報,請到主管稅務(wù)機關(guān)接受違章處理。這個要怎么處理呀,是零申報的
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2024-01-17
您好 請問在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)成 借:主營收入50000 本年利潤10000 貸:管理費用20000 主營成本20000 銷售費用10000 財務(wù)費用10000 這樣子應(yīng)該怎么改? 分開做的話是 借:主營收入50000 貸:本年利潤50000 借:本年利潤60000 貸:管理費用20000 主營成本20000 銷售費用10000 財務(wù)費用10000 這樣子嗎?
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2020-04-06